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老師好,內(nèi)賬的做賬:發(fā)票是當月所開多少,月尾財務費用報表那兒就做應扣的稅費還是等稅務局扣了公賬再做?

2021-08-05 14:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-05 15:01

稅務局扣了之后再做。

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快賬用戶4931 追問 2021-08-05 15:07

等于平時就按月做統(tǒng)計,再掛到應交稅費那兒,借:應交稅費,貸:財務費用,到時扣了,借:財務費用,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:12

你們是加稅合計多張嗎?

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快賬用戶4931 追問 2021-08-05 15:16

應該計提時:借:財務費用,貸:應付稅費 扣的時候: 借:應付稅費 ,貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:23

你好,可以的,可以把財務費用改成管理費用。

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快賬用戶4931 追問 2021-08-05 15:24

老師好,這個費用不是財務費用嗎?內(nèi)賬就計財務費用,可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-05 15:26

好,可以這么做的,可以的,內(nèi)賬可以。

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稅務局扣了之后再做。
2021-08-05
您好! 貴司應該是小規(guī)模納稅人吧,增值稅納稅申報表、企業(yè)所得稅申報表為季報,即三個月報一次。
2021-01-06
你好,同學 可以的,下個月做一樣的
2024-04-08
同學你好 對的 正常的外賬就是做分錄出財務報表然后報稅的
2021-02-19
你好,可以在多計提費用的當月去直接更正。 需要同步更正相應的財務報表?
2023-11-08
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