稅務局扣了之后再做。
老師好,內(nèi)賬的做賬:發(fā)票是當月所開多少,月尾財務費用報表那兒就做應扣的稅費還是等稅務局扣了公賬再做?
9月份的應付賬款全部做錯了,做成了 借:原材料 貸:應交稅費-進 貸:應付賬款 有幾筆都做成了這樣 所以應付賬款少記了7萬多,成本也就少了那么多,上個月的財務報表已經(jīng)在國稅網(wǎng)上上傳了 ,很著急 ,因為這個 我我這個月也還沒出報表。怎么辦???
車貸計算每月還款方式做賬與實際扣款計算方式不同導致其他應付款做賬的金額大于金融公司實際扣款,財務費用做賬金額小于發(fā)票金額,應以前年度未取得發(fā)票即入帳財務費用,現(xiàn)在將以前年度的發(fā)票開回來才發(fā)現(xiàn)計算有差異(每月扣款金額都相同),導致應當做費用的,做成了其他應付款!金額有1萬多點!我是不是在取得發(fā)票當月,借:財務費用(少做賬的部分),貸:其他應付款(即多做的部分),然后將發(fā)票以前年度未開具的發(fā)票全部附在這張憑證后面!
老師好,我今天申報7月增值稅,我發(fā)現(xiàn)我之前的留抵稅額夠抵扣的,我7月的進項專票先不認證抵扣了,等我申報8月的時候不夠再把7月那張進賬專票認證抵扣,但是這樣我7月做賬這張專票已經(jīng)是借方主營業(yè)務成本,貸方應付賬款了,我8月再把這張重新抵扣,那我要怎么做賬呢
老師,當年的賬務發(fā)現(xiàn)以前月份賬務有做錯的,比如多計提了費用,可以在多計提費用的當月去直接更正嗎?這種直接在當月更正是不是還需要更正申報的財務報表呢
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾,Bom拆到末級是的,老師搞好了發(fā)我了麻煩跟我說下。
老師,哪個是新版利潤表,哪個是舊版利潤表?
老師好,施工企業(yè)有幾名退休人員返聘的,還有幾個不給交社保人員的工資,用勞務用工的方式聘用,然后勞務公司給開人工發(fā)票,這個工資應該進到什么會計科目呢謝謝
老師,我美國公司一個是科羅拉多州,一個是懷俄明州 ,從去年4月開始做Tk,網(wǎng)上產(chǎn)生2024年的交易金額累計1.2萬美元,現(xiàn)在還沒申報,美國那邊會罰金嗎
老師,請問如果公司變了法人,銀行開戶許可證上面的法人是不是也要一起變更,我指的是那張A4紙上面的法人
老師:如果是銷售方違約,不需要開具發(fā)票,購買方違約要開發(fā)票 ,對不?這兩個我老是搞不清,容易混淆。
老師,第十年的凈殘值400為何是“—”,凈殘值是流入,應該是“+”,我的理解哪里錯了?
老師,我們現(xiàn)在的廠房和辦公室是租的,房東以前是一個礦業(yè)公司,現(xiàn)在他們公司沒有做業(yè)務了,就把廠房和辦公樓出租給我們公司了,一年有100萬左右的租金,房東不肯開發(fā)票給我們,如果已他們原來礦業(yè)公司的名義開,他們的經(jīng)營范圍也沒有租賃的業(yè)務,這可怎么辦?
為什么一家外貿(mào)公司他會找好幾家船務公司,是因為他出口到不同的國家嗎?
法人可以自己是財務負責人嗎?
等于平時就按月做統(tǒng)計,再掛到應交稅費那兒,借:應交稅費,貸:財務費用,到時扣了,借:財務費用,貸:銀行存款
你們是加稅合計多張嗎?
應該計提時:借:財務費用,貸:應付稅費 扣的時候: 借:應付稅費 ,貸:銀行存款
你好,可以的,可以把財務費用改成管理費用。
老師好,這個費用不是財務費用嗎?內(nèi)賬就計財務費用,可以嗎?
好,可以這么做的,可以的,內(nèi)賬可以。