你好,可以在多計(jì)提費(fèi)用的當(dāng)月去直接更正。 需要同步更正相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表?
請(qǐng)教老師,我在報(bào)2022年年報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)表有點(diǎn)問(wèn)題,我是現(xiàn)在更正申報(bào)上一年12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表好呢?還是直接在報(bào)年報(bào)的時(shí)候按正確的數(shù)據(jù)報(bào)就行了,不需要更正申報(bào)上一年的財(cái)務(wù)報(bào)表?
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年部分薪資遺漏計(jì)提,去進(jìn)行更正補(bǔ)申報(bào)2020年的個(gè)稅,賬上可以直接在當(dāng)期通過(guò)以前年度損益調(diào)整更正嗎,還是要回到2020年的賬上去調(diào)整
老師,您好,以前年度少計(jì)提工資了,被稅務(wù)局查到。現(xiàn)在把以前年度的報(bào)表更正了,但是賬計(jì)提到當(dāng)月了,這樣可以嗎?還是說(shuō)要把賬做到以前年度?
稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估前3年賬務(wù)及稅務(wù)問(wèn)題,提出有2個(gè)年度多結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本,要求更正申報(bào)相應(yīng)年度的匯算申報(bào)表并補(bǔ)交所得稅。請(qǐng)問(wèn)需要調(diào)賬嗎?是調(diào)在現(xiàn)在還是對(duì)以前年度反結(jié)賬直接更正?如更正以前年度,電子稅務(wù)局中的財(cái)務(wù)報(bào)表需同步更正嗎?不更正的話(huà)與新的匯算表會(huì)不會(huì)比對(duì)不通過(guò),又產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)
老師,當(dāng)年的賬務(wù)發(fā)現(xiàn)以前月份賬務(wù)有做錯(cuò)的,比如多計(jì)提了費(fèi)用,可以在多計(jì)提費(fèi)用的當(dāng)月去直接更正嗎?這種直接在當(dāng)月更正是不是還需要更正申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表呢
老師好,我們是銷(xiāo)售方開(kāi)具的發(fā)票抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)沒(méi)有給地方,是自己保管的,請(qǐng)問(wèn)能放到帳本中裝訂嘛?還是應(yīng)該怎么做?
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒(méi)達(dá)到起征點(diǎn),轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,是季度末做這個(gè)分錄還是每月都做?
發(fā)票入賬狀態(tài)是必須要進(jìn)行標(biāo)記嗎?入賬狀態(tài)是選企業(yè)所得稅稅前扣除還是企業(yè)所得稅不扣除?
老師您好我們公司是自然人獨(dú)資的有限責(zé)任公司,現(xiàn)在公司要變更法人,行政中心那邊是變更需要提供稅A表,是指企業(yè)所得稅A表還是法人的個(gè)人所得稅A表?
老師,我們干設(shè)計(jì)的,內(nèi)賬成本是不是可以直接在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目來(lái)歸集啊,要是在設(shè)計(jì)成本歸集還得再結(jié)轉(zhuǎn)
我公司收到的2024年的進(jìn)貨發(fā)票,2025年可以使用嗎?
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)之前的報(bào)表有收入數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,這個(gè)在一般收入表填寫(xiě)嗎?
老師,非金融企業(yè),出售交易行金融資產(chǎn)虧了,在匯算清繳時(shí),需要填寫(xiě)105000和15030表嗎
某企業(yè)a產(chǎn)品定額法計(jì)算成本a產(chǎn)品有關(guān)直接材料費(fèi)用資料,如下:月初在產(chǎn)品直接材料費(fèi)用為4萬(wàn)元,月初在產(chǎn)品直接材料脫離定額差異為-1200元。月初在產(chǎn)品定額費(fèi)用調(diào)整降低3000元,定額變動(dòng)差異全部計(jì)入完工產(chǎn)品成本中。本月定額直接材料費(fèi)用為10萬(wàn)元本月直接材料脫離定額差異為+4994.9元,本月材料成本差異率為5%,材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān)。材料成本差異全部由完工產(chǎn)品負(fù)擔(dān),本月完工產(chǎn)品直接材料定額費(fèi)用為12萬(wàn)元要求根據(jù)上述資料采用定額法計(jì)算完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料成本,(脫離定額的差異在查在完工產(chǎn)品和在產(chǎn)品之間進(jìn)行分配)。
老師,您好,非金融企業(yè),在出售股票的時(shí)候虧了,稅會(huì)無(wú)差異,在所得稅匯算清繳時(shí),105090需要填寫(xiě)那些列
網(wǎng)上申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要更正是吧
你好,是的,是需要同步更正的?
那這種稅務(wù)局會(huì)找麻煩不,會(huì)讓你說(shuō)明為什么需要更正這種的
你好,是有可能找麻煩的?
那我直接在這個(gè)月紅字沖回多計(jì)提數(shù),再重新按照正確的計(jì)提以前月份的費(fèi)用可以不
你好,是可以這樣處理的。