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老師,您好,以前年度少計提工資了,被稅務(wù)局查到。現(xiàn)在把以前年度的報表更正了,但是賬計提到當(dāng)月了,這樣可以嗎?還是說要把賬做到以前年度?

2023-09-08 09:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-09-08 09:43

同學(xué)你好 這個可以的哦

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同學(xué)你好 這個可以的哦
2023-09-08
您好,您主要更正那個匯算清繳的表格就行,像別地不需要的,您這個不涉及到個人所得稅的話,也不用更改個人所得稅的表格。如果說有相關(guān)的增值稅你需要更改的話,那增值稅申報表兒一塊兒申報,要具體看一下到底是哪里做錯了,如果只是普通的成本費(fèi)用的話,光去更正匯算清繳的表格就行可以了。
2022-09-01
讓修改去年的報表嗎?
2023-09-01
這個補(bǔ)稅是進(jìn)入以前年度損益調(diào)整。
2025-01-10
你好,你年報的話就不用調(diào)增了。還是應(yīng)該當(dāng)做22年的成本費(fèi)用。
2023-04-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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