同學(xué)你好 是的,改版了,在一起申報了,這個金額自動識別你的應(yīng)交增值稅稅額。
老師你好,這個月新改版的增值稅申報表,增值稅及附加稅申報表那里面的附加稅直接是0,是嗎?正常填寫增值稅及附加稅申報表附列資料五就可以是嗎
老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
@董孝彬老師您好,有道判斷題:“大量使用現(xiàn)金的企業(yè)其速動比率大大低于1是正?,F(xiàn)象。”這句話為什么是正確的呢,幫幫我,謝謝老師!
@董孝彬老師你好,有道判斷題:每股收益無差別點,是指不同籌資方式下每股收益都想等時息稅前利潤水平,這句話為什么是錯的呢,幫我解答一下謝謝
@董孝彬老師您好,這道題選項D為什么會使凈資產(chǎn)收益率提高呢,想不通,幫我解答一下,謝謝
@董孝彬老師你好,幫我解答一下,這道題我沒有思路,謝謝,謝謝!
請問老師,報銷金額大寫那里,是否可以寫羊角符號¥,寫圈里劃叉的的規(guī)范操作?
請問老師,付款申請單,費用報銷單上的記賬會計能簽字嗎?或者蓋已核章?為什么?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
那要怎么填啊
前幾項都保存了沒識別過來啊
你的增值稅主表下面有沒有附加稅金額的顯示?
我,但也填不上金額,電腦被重啟了,一會兒截圖給你
因為剛改版的,可能還是存在系統(tǒng)的問題
可能是吧,這里不能填寫
因為發(fā)票申請了改版位,先把稅申報了才申請的到版位
你的34行是零,沒有要交的增值稅,所以附加稅也會沒有的。
不對哦,我7月份交增值稅了的我學(xué)以前填在分次預(yù)交那欄的,34行所以就是0了,這樣的話我附加稅不可去0申報哇,應(yīng)為我7月份是交了附加稅了的
現(xiàn)在申報的不就是7月的數(shù)據(jù)嗎?你7月交了為啥還要重復(fù)交一次呢?
沒明白,這是我上個月申報的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報了嗎
這個月申報表剛改的版本,可能勾稽關(guān)系不太穩(wěn)定。我每個月就是交的的34行的那個數(shù)據(jù),那你現(xiàn)在申報這個報表是要交稅不?
不得交,就是附加稅的計稅依據(jù)增值稅前面的填不上,以前的版本可以填,填完后附加稅后面已交金額填上,就不用在補稅了,這個版本不能填計稅依據(jù),填了后面就成要退附加稅了
明天去稅務(wù)那邊問一下吧,老師打擾你休息了
嗯嗯,客氣了,可能改了版本跟以前不一樣了,你也早點休息
好的,謝謝老師
嗯嗯,不用這么客氣的