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老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上

老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
2021-08-04 19:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-04 19:15

同學(xué)你好 是的,改版了,在一起申報了,這個金額自動識別你的應(yīng)交增值稅稅額。

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快賬用戶5761 追問 2021-08-04 19:16

那要怎么填啊

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快賬用戶5761 追問 2021-08-04 19:17

前幾項都保存了沒識別過來啊

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:19

你的增值稅主表下面有沒有附加稅金額的顯示?

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快賬用戶5761 追問 2021-08-04 19:20

我,但也填不上金額,電腦被重啟了,一會兒截圖給你

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齊紅老師 解答 2021-08-04 19:22

因為剛改版的,可能還是存在系統(tǒng)的問題

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快賬用戶5761 追問 2021-08-04 19:27

可能是吧,這里不能填寫

可能是吧,這里不能填寫
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快賬用戶5761 追問 2021-08-04 19:28

因為發(fā)票申請了改版位,先把稅申報了才申請的到版位

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齊紅老師 解答 2021-08-04 21:42

你的34行是零,沒有要交的增值稅,所以附加稅也會沒有的。

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快賬用戶5761 追問 2021-08-04 23:36

不對哦,我7月份交增值稅了的我學(xué)以前填在分次預(yù)交那欄的,34行所以就是0了,這樣的話我附加稅不可去0申報哇,應(yīng)為我7月份是交了附加稅了的

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齊紅老師 解答 2021-08-05 00:10

現(xiàn)在申報的不就是7月的數(shù)據(jù)嗎?你7月交了為啥還要重復(fù)交一次呢?

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快賬用戶5761 追問 2021-08-05 00:15

沒明白,這是我上個月申報的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報了嗎

沒明白,這是我上個月申報的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報了嗎
沒明白,這是我上個月申報的,本月增值稅也是按這樣填的,填了后面的附加稅難道就直接全部0申報了嗎
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齊紅老師 解答 2021-08-05 00:26

這個月申報表剛改的版本,可能勾稽關(guān)系不太穩(wěn)定。我每個月就是交的的34行的那個數(shù)據(jù),那你現(xiàn)在申報這個報表是要交稅不?

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快賬用戶5761 追問 2021-08-05 00:29

不得交,就是附加稅的計稅依據(jù)增值稅前面的填不上,以前的版本可以填,填完后附加稅后面已交金額填上,就不用在補稅了,這個版本不能填計稅依據(jù),填了后面就成要退附加稅了

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快賬用戶5761 追問 2021-08-05 00:31

明天去稅務(wù)那邊問一下吧,老師打擾你休息了

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齊紅老師 解答 2021-08-05 00:32

嗯嗯,客氣了,可能改了版本跟以前不一樣了,你也早點休息

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快賬用戶5761 追問 2021-08-05 00:32

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-08-05 00:43

嗯嗯,不用這么客氣的

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同學(xué)你好 是的,改版了,在一起申報了,這個金額自動識別你的應(yīng)交增值稅稅額。
2021-08-04
這邊申報填預(yù)繳的增值稅金額,那個附加是增值稅抵減了,預(yù)交的附加自動計算就抵減了
2024-01-18
你好; 你增值稅是0 的話 。 到時附加稅也是0 的; 自動會讀入的; 新啟用的《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》、《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》、《增值稅及附加稅費預(yù)繳表》及其附列資料和《消費稅及附加稅費申報表》中,附加稅費申報表作為附列資料或附表,納稅人在進行增值稅、消費稅申報的同時完成附加稅費申報。 具體為納稅人填寫增值稅、消費稅相關(guān)申報信息后,自動帶入附加稅費附列資料(附表);納稅人填寫完附加稅費其他申報信息后,回到增值稅、消費稅申報主表,形成納稅人本期應(yīng)繳納的增值稅、消費稅和附加稅費數(shù)據(jù)。上述表內(nèi)信息預(yù)填均由系統(tǒng)自動實現(xiàn)。
2021-08-03
你好,增值稅只填寫這一個。
2021-08-11
這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補嗎?如果不需要補的話,你直接零申報。
2021-10-08
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