這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補(bǔ)嗎?如果不需要補(bǔ)的話,你直接零申報(bào)。
老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報(bào),附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)交增值稅,現(xiàn)在增值稅表和附加稅和并到一起了,那附加稅怎么取數(shù)呢
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預(yù)交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
增值稅和附加稅合并后,建筑行業(yè)外地預(yù)交了增值稅和附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,在申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)
你好,我想問(wèn)一下,以前增值稅退過(guò)稅,現(xiàn)在需要交增值稅,附加稅表格里正好把這部分增值稅抵了,不用交附加稅了。這個(gè)關(guān)于附加稅的分錄我還做嗎?具體這樣的分錄怎么做,謝謝你了
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
我之前報(bào)出口退稅的當(dāng)期免抵稅額的時(shí)候。應(yīng)該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬(wàn)交了5千附加稅。我交錯(cuò)了5萬(wàn)的那個(gè)月里是沒(méi)有增值稅的,我想把它當(dāng)成預(yù)交的附加稅。我這個(gè)月報(bào)9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個(gè)附加稅改掉,在這個(gè)月用那個(gè)5萬(wàn)把49244.02抵掉?,F(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦
那你需要去稅務(wù)局修改你的增值稅申報(bào)表,你看下現(xiàn)在在電子稅務(wù)局直接能申報(bào)嗎?直接能更正申報(bào)嗎?
我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢(qián)填到減免稅額里把這個(gè)4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他
你看下你能修改嗎?應(yīng)該是修改不了,而且你修改的話需要寫(xiě)理由的。
只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍(lán)色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點(diǎn)
技術(shù)依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報(bào)表的
增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個(gè)分次預(yù)交稅額能填嗎?不過(guò)這個(gè)填了減的是增值稅,附加稅沒(méi)變化
你好,你的增值稅多交了,稅務(wù)局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應(yīng)該修改增值稅才可以?。?
我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯(cuò)了。我把本來(lái)應(yīng)該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了
現(xiàn)在要重新補(bǔ)免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當(dāng)成預(yù)交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫(xiě)了
你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?
免抵稅額沒(méi)填,我是填在5月申報(bào)里了。5月份沒(méi)有增值稅,所以直接填錯(cuò)了,把應(yīng)該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒(méi)填,然后這個(gè)月要補(bǔ)
那你在這個(gè)月補(bǔ)附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨(dú)填寫(xiě)的地方
免抵退稅是可以填的,我主要是那個(gè)多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當(dāng)做預(yù)交怎么操作
說(shuō)來(lái)說(shuō)去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?
稅務(wù)局知道你增值稅多繳納嗎?
不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說(shuō)了他們才會(huì)給我申請(qǐng)退款嗎
是附加稅里的增值稅稅額
不是主表里的增值稅,這兩個(gè)不一樣吧
也得你申請(qǐng)才行,你不申請(qǐng)的話,按照錯(cuò)誤的申報(bào)不就是白交嗎。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快