這一次不想交附加稅了,是什么意思?需要補嗎?如果不需要補的話,你直接零申報。

老師增值稅及附加稅是不是改版了,在一起申報,附加稅左邊的增值稅金額怎么填不上
房地產(chǎn)企業(yè)預交增值稅,現(xiàn)在增值稅表和附加稅和并到一起了,那附加稅怎么取數(shù)呢
附加稅和增值稅現(xiàn)在合并在一起了。附加稅里增值稅稅額那欄不好更改怎么辦?我以前有預交的附加稅金額,這次不想交附加稅了怎么弄?
增值稅和附加稅合并后,建筑行業(yè)外地預交了增值稅和附加稅,但本月的應納稅額為0,在申報的時候怎么申報
老師,請問我們房地產(chǎn)企業(yè)原來預交了增值稅產(chǎn)1000,不知道預交的可以抵扣正常產(chǎn)生的增值稅,后期產(chǎn)生的增值稅,我們也正常繳納了,后來稅局通知我們更改申報表,我們原來因為填錯報表退回了500,原來做賬時候借稅金及附加50,貸應交稅費_附加稅50借應交稅費_附加稅50.貸銀行存款50,退回來時借應交稅費_附加稅50,貸稅金及附加50,現(xiàn)在因為預交產(chǎn)生了40的附加稅,,若是付錢,借應交稅費_附加稅40,貸銀行存款40,但是現(xiàn)在是直接抵扣的,借應交稅費_附加稅40,貸應交稅費_附加稅40,這個邏輯說的過去,但是應交稅費的余額還是50又不對,要是借稅金及附加40,貸應交稅費_附加稅40,那和房地產(chǎn)企業(yè)說因為預交產(chǎn)生的附加稅不用計提,直接做賬又不相符,該怎么做呢?要是不做賬,那賬上不就剩下的是應交稅費_附加稅50嗎?怎么是10呢?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
老師,就剛才問題再問一下,如果是一年還本付息的話,每個月做賬需要計提利息嗎?還是付本金時再直接入財務費用?(董孝彬老師)
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
我之前報出口退稅的當期免抵稅額的時候。應該填在附加稅增值稅免抵稅額里的,我把它填在增值稅稅額里了填了5萬交了5千附加稅。我交錯了5萬的那個月里是沒有增值稅的,我想把它當成預交的附加稅。我這個月報9月的增值稅,增值稅需要交49244.02,附加稅是4924.4,我想把這個附加稅改掉,在這個月用那個5萬把49244.02抵掉?,F(xiàn)在改系統(tǒng)了附加稅增值稅稅額那欄不好改怎么辦
那你需要去稅務局修改你的增值稅申報表,你看下現(xiàn)在在電子稅務局直接能申報嗎?直接能更正申報嗎?
我能不能把增值稅稅額里的49244.02的要交的錢填到減免稅額里把這個4924.4減掉,減免性質(zhì)是其他
你看下你能修改嗎?應該是修改不了,而且你修改的話需要寫理由的。
只有增值稅免抵稅額,減免稅額是藍色的能填,其他都是黑色的修改理由也不好點
技術依據(jù)不好修改 就得修改你的增值稅申報表的
增值稅主表上的附加稅那欄也是黑的不好改。主表里的稅款繳納有一個分次預交稅額能填嗎?不過這個填了減的是增值稅,附加稅沒變化
你好,你的增值稅多交了,稅務局并不知道你增值稅多交了,所以你是不是應該修改增值稅才可以???
我不是增值稅多交了,我是附加稅交錯了。我把本來應該交免抵稅額的填到增值稅稅額里了
現(xiàn)在要重新補免抵稅額,增值稅稅額就多交了,我想當成預交的,現(xiàn)在系統(tǒng)更新了那欄不好手寫了
你好,你的免抵稅額填到了哪一筆?
免抵稅額沒填,我是填在5月申報里了。5月份沒有增值稅,所以直接填錯了,把應該填在附加稅免抵稅額的填在附加稅增值稅稅額里了,免抵稅額那欄就沒填,然后這個月要補
那你在這個月補附加稅就可以 免抵退附加稅有單獨填寫的地方
免抵退稅是可以填的,我主要是那個多交的5000增值稅稅額能不能退,或者當做預交怎么操作
說來說去,你看一下,是不是你的增值稅還是多交了5000?
稅務局知道你增值稅多繳納嗎?
不清楚,他們不是看得到嗎,和他們說了他們才會給我申請退款嗎
是附加稅里的增值稅稅額
不是主表里的增值稅,這兩個不一樣吧
也得你申請才行,你不申請的話,按照錯誤的申報不就是白交嗎。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快