同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖
老師,我們之前財務(wù)提早一個月把一筆業(yè)務(wù)金額直接入賬到利潤表,我現(xiàn)在接下這個工作,我要怎么寫這筆分錄。因為要報老板收支明細
我們之前財務(wù)提早一個月把一筆業(yè)務(wù)金額直接入賬到利潤表,我現(xiàn)在接下這個工作,我要怎么寫這筆分錄。因為要報老板收支明細!內(nèi)賬
之前的項目,原先給工人的工資是分包方那邊做工資表也由那邊直接打款?,F(xiàn)在還有12萬多是這個項目的利潤,已經(jīng)進我司賬號上,老板想把這筆取出來,我們這邊要怎么合理把這筆金額轉(zhuǎn)出來?
內(nèi)賬以前每個月的交的稅費我都管理費用直接當費用沖了,現(xiàn)在老板要求10月稅費114603.7在利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金及附加中體現(xiàn),那這個分錄怎么寫呢
老師請問,我12月沖了一筆7月的營業(yè)收入10000多,因為之前會計做錯了賬,現(xiàn)在利潤表營業(yè)收入本月金額是負數(shù),7月的時候這筆收入也沒有開發(fā)票。我們公司是小規(guī)模納稅人。7月的已經(jīng)在10月申報了。這種情況怎么填財務(wù)報表和增值稅報表呢?謝謝
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?