同學你好 這個直接分包就可以了
老師你好!我們幾個人合伙承包了一個項目的施工,是掛靠在某建筑公司,現(xiàn)在是這樣運作的,前期施工沒收到工程款之前是我們自己打款到掛靠公司支付款項,現(xiàn)在從甲方收到工程款了,然后掛靠公司的建筑公司扣除稅金管理費用后余款讓我打領條領出匯入我們合伙人其中一個人的私人賬戶上,這個與掛靠公司簽訂了內部承包合同。請問這樣操作可以嗎?如果不可以又是為什么?另外還存在什么隱患及風險呢?
老師您好,請問我公司是建筑工程有限公司有些消防資質沒有我們掛靠別的有資質的公司給甲方開9個點的票 ,然后掛靠方給我們簽勞務合同我們給掛靠方開3個點的勞務票,最后我們又給一些個體戶個人或者勞務公司簽勞務同轉包出去,請問這樣可以嗎。
我們公司是被掛靠企業(yè),收掛靠方的稅點和管理費,老板沒有讓掛靠方提供成本票,現(xiàn)在開票給甲方,工程款到我們賬戶,我們以什么名義支付給掛靠方!相應的賬務處理怎么做?這個工程款是900萬,請老師幫下忙
老師,你好 !請問一下,我們的一個工程項目,合同總金額100萬,施工方是之前掛靠公司,以掛靠公司名稱給我們開票開了40萬,現(xiàn)在施工方用自己的公司名稱給我們開票,對方出個什么樣的證明函件給我才可以避開稅務風險
老師你好,我們公司是建筑施工行業(yè),現(xiàn)在有一個問題,就是我們公司是掛靠別的公司接了一個項目,然后這個掛靠公司需要收取我們1.5個點的管理費,掛靠公司開工程服務票給甲方,我們同等開工程服務票給掛靠公司,假設這一次進度款為100萬,那么掛靠公司開100萬的票,到賬100萬。我們給掛靠公司開100萬的票,他們要平進項,但是他們扣除1.5的管理費后只付給我們九十多萬,那我們怎么平賬呢?都開了票肯定要做外賬的,或者說能不能不開這1.5個點的票,怎么處理比較好呢?麻煩老師解答一下
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產計提折舊采用雙倍余額遞減法計算年折舊額的時候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價值去計提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計折舊)*折舊率,這樣不寫錯了么
老師您好,執(zhí)行小會計準則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調了那賬務處理我應該怎么做,第一次遇到
個稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計提的所得稅比上個季度的少還用計提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實收資本填0,對不對
個體戶個人經營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個人經營所得稅?第四季度是150萬如何交個人經營所得稅?
個稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
老師,怎么分包呢,前面我們和施工方簽訂的合同是他們掛靠公司的名稱,我的意思是保持三流一致
這個就是總包和分包簽分包合同
意思是要求我們的施工方,讓他去和他的掛靠公司給他前一份分包合同,然后再把這個合同給我,是這樣理解嗎
對的 可以這樣理解的
也就是余下的沒有開票的部分,按照未開票金額,對方給我一份分包合同就可以了,分包合同的公司名稱與發(fā)票名稱一致即可,是嗎
對的 是這樣就可以了
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝