你好紅,沖你的無票收入,然后做發(fā)票的就可以,一正數(shù)一負(fù)數(shù),不需要交稅。
當(dāng)月實(shí)現(xiàn)的銷售收入,到當(dāng)月沒有開票,當(dāng)月確認(rèn)了收入,申報(bào)時(shí)填了無票收入,下月開了發(fā)票,這個(gè)申報(bào)和賬務(wù)又怎么處理呢?
你好,沒有開票的收入,當(dāng)時(shí)做了無票收入,申報(bào)表申報(bào)了,稅也交了,跨年了,又要往出開,如何處理
上個(gè)月發(fā)貨了沒有開具發(fā)票,所以賬上做了無票收入并確認(rèn)了銷項(xiàng)稅,并且按無票收入申報(bào)了增值稅,這個(gè)月我們又要開票給對(duì)方,怎么做賬務(wù)處理與申報(bào)處理
稅務(wù)局為了完成任務(wù),稅務(wù)報(bào)表上做了一筆無票收入,目前也沒有開具發(fā)票!稅務(wù)報(bào)表該如何處理?目前這筆無票收入也沒有上賬!因?yàn)榫褪翘撟龅膱?bào)表!這到年底了該怎樣處理?
請(qǐng)問有個(gè)樣品給了客戶,不收錢的,當(dāng)時(shí)也做了無票收入申報(bào)了了。請(qǐng)問賬務(wù)如何處理
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
報(bào)表如何申報(bào)
你好,未開具發(fā)票,填寫負(fù)數(shù) 開具的發(fā)票,填寫證書。