同學(xué)你好 這個(gè)沒有發(fā)票直接確認(rèn)收入做未開票收入就可以
老師,我公司審計(jì)出了報(bào)告,需要調(diào)整賬,賬調(diào)整了的話,收入的部分是開具了發(fā)票,但是賬務(wù)處理目前不能直接確認(rèn)收入,這樣的話,稅務(wù)局的報(bào)表就跟我的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這樣要怎么處理呢???
稅務(wù)局為了完成任務(wù),稅務(wù)報(bào)表上做了一筆無票收入,目前也沒有開具發(fā)票!稅務(wù)報(bào)表該如何處理?目前這筆無票收入也沒有上賬!因?yàn)榫褪翘撟龅膱?bào)表!這到年底了該怎樣處理?
老師,22年稅務(wù)要求留抵的稅額都報(bào)了無票收入,那這筆無票收入我們也沒有實(shí)際發(fā)生,這賬怎么做分錄呢,再有這無票收入也不可能有成本費(fèi)用,這企業(yè)所得稅怎么報(bào)呢之前報(bào)的無票收入以后開票再做無票收入負(fù)數(shù)沖回
請問我上一年度12月在賬務(wù)上確認(rèn)了收入沒有開發(fā)票稅務(wù)上也沒有做未開票收入申報(bào),1月份開具了發(fā)票,我的賬務(wù)上要要怎么處理,用不用做以前年度損益調(diào)整
老師,我賣了2手車,然后做完賬,報(bào)表和稅務(wù)報(bào)表對(duì)不上,因?yàn)樽龅氖枪潭ㄙY產(chǎn)清理,然后稅務(wù)報(bào)表直接是無票收入,這個(gè)我的賬還完做一筆什么分錄么
老師:請問,環(huán)衛(wèi)道路清掃保潔,這個(gè)開票的話,大類屬于什么下面啊?
老板個(gè)人吃飯消費(fèi)以后,開了很多票到我們電子發(fā)票系統(tǒng)里,但是實(shí)際這個(gè)票和公司沒啥聯(lián)系是他個(gè)人消費(fèi),這個(gè)票在電子稅務(wù)局里我一直不勾選它有啥影響不呢
重點(diǎn)人群的減免稅款需要繳納所得稅嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年年底暫估了100萬的發(fā)票,已入24年成本,今年5月未開具回來,需要做納稅調(diào)增; 1、分錄做到匯算清繳的5月份,沖紅去年那筆分錄做到5月份嗎? 2、對(duì)24年是所得稅進(jìn)行匯算清繳,補(bǔ)稅款是今年補(bǔ)的,今年的利潤表會(huì)被這筆沖紅影響,導(dǎo)致利潤增加,那我在做第二季度的預(yù)繳所得稅時(shí),怎么申報(bào)處理呢?如果按利潤表做,會(huì)多預(yù)繳一遍稅款啊,實(shí)際上這筆調(diào)增已經(jīng)做過了
老師您好,請問將本公司資產(chǎn)產(chǎn)品送給客戶,如何寫分錄呢?
老師,我處置固定資產(chǎn),是不是要做這一步,里面的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅是什么意思,謝謝老師
24年度匯算清繳有多繳稅款,可以辦理退稅嗎?還是不要辦好?
公司處置一輛汽車,資產(chǎn)損失匯算清繳怎么填
你好老師請問一般納稅人增值稅報(bào)表期初未繳稅額數(shù)據(jù)是怎么來的,為什么有的企業(yè)有數(shù)據(jù),有的沒有數(shù)據(jù)
有處置資產(chǎn),是有收益或者損失都要填A(yù)105090資產(chǎn)損失前扣除及納稅調(diào)整表嗎?還是要填A(yù)105080資產(chǎn)折舊攤銷調(diào)整那個(gè)表?
可是我們沒有收入,對(duì)方科目給誰呀?只是為了消耗掉我們報(bào)表里的留底稅額
同學(xué)你好 應(yīng)收賬款 只能這樣 沒有那就紅沖
稅務(wù)局的意思是說,等我啥時(shí)候開票什么時(shí)候沖無票,可是我也不知道我啥時(shí)候能開票???
同學(xué)你好 那你一直沒收入嗎
是的!你說等我有收入的時(shí)候,開發(fā)票在做帳,在沖稅務(wù)報(bào)表的無票收入可以嗎?只是這樣的話。賬上的收入和稅務(wù)報(bào)表上的收入不一樣?這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)意思的 沒有風(fēng)險(xiǎn)