借銀行存款, 貸固定資產清理,應交稅費,把這個固定資產清理,你改成其他業(yè)務收入。
清理了一個固定資產沒開發(fā)票,增值稅附表一里填了不開票收入,我做賬做到固定資產清理,現在報財務報表和所得稅,跳出來說營業(yè)收入和增值稅報表里的收入有差異,因為我做賬是固定資產清理,不是做到收入里,所以我報所得稅,是不是要把這個固定資產清理的收入,也加到營業(yè)收入里?但這樣的話,它又提示營業(yè)收入和財務報表里的不一樣了,因為財務報表是根據我做賬來的也是,營業(yè)收入沒有那個清理的金額
親 我們之前賣車了 給對方開的專票 但是做賬的時候 這筆直接是沖的固定資產 沒有做收入 導致報表和申報表收入不一樣 這個怎么辦
老師 我們之前賣車了 給對方開的專票 但是做賬的時候 這筆直接是沖的固定資產 沒有做收入 導致報表和申報表收入不一樣 這個怎么辦
老師 我們之前賣車了 給對方開的專票 但是做賬的時候 這筆直接是沖的固定資產 沒有做收入 導致報表和申報表收入不一樣 這個怎么辦
老師,我賣了2手車,然后做完賬,報表和稅務報表對不上,因為做的是固定資產清理,然后稅務報表直接是無票收入,這個我的賬還完做一筆什么分錄么
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產負債表的原材料項目是負數。是怎么情況啊
老師我的資產不等于負債加所有者權益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉供水業(yè)務的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
老師,這么做完了資產負債表固定資產清理又有數字了,那個放在那就行么,還是要做什么分錄
營業(yè)外支出在固定資產清理第三個分錄改成這一個。
借營業(yè)外支出貸、固定資產清理,第三個分錄改成這一個。