你好 按實(shí)際 正確的那個(gè)金額填寫? 。尾差原因可以,差額記營(yíng)業(yè)外收支?
請(qǐng)問(wèn)老師,納稅申報(bào)表和稅控盤計(jì)算銷項(xiàng)稅額有點(diǎn)出入,應(yīng)該按哪個(gè)填呢?是填稅控盤的還是增值稅納稅申報(bào)表自動(dòng)算出來(lái)的206409.2
稅控盤抵稅的金額在增值稅附表四(稅額抵減情況表)和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中已填列,為什么主表中應(yīng)納稅額減征額不自動(dòng)跳出來(lái)
我們是小規(guī)模納稅人稅控盤出現(xiàn)的增值稅不含稅金額和增值稅申報(bào)表代出的金額不一致怎么辦呢?填哪個(gè)數(shù)
老師金稅盤中帶出來(lái)的稅額是1個(gè)點(diǎn),而我再增值稅申報(bào)表中填入銷售額自動(dòng)帶出來(lái)稅額是3個(gè)點(diǎn)親問(wèn)怎樣做才能使賬和增值稅申報(bào)表一致呢?
小規(guī)模納稅人申報(bào)表增值稅應(yīng)稅收入是自己填的嗎,還是根據(jù)稅控盤自動(dòng)生成的
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
就是按增值稅納稅申報(bào)表自動(dòng)算出來(lái)的填寫?不按稅控盤?
你可以手動(dòng)輸入正確的試一下,不行就按報(bào)表帶出來(lái)的,尾差原因可以,差額記營(yíng)業(yè)外收支? ?