你好,要填寫申報(bào)表的那個(gè)數(shù)字的。因?yàn)樯陥?bào)表的范圍更大,比如去稅務(wù)局代開的發(fā)票,也會(huì)進(jìn)去的
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅時(shí)報(bào)稅系統(tǒng)提示的開票金額和稅控盤里實(shí)際開票金額不一致怎么回事。
小規(guī)模稅盤出現(xiàn)的不含稅銷售額和稅務(wù)局增值稅帶出來的數(shù)不一致怎么辦呢
我們是小規(guī)模納稅人稅控盤出現(xiàn)的增值稅不含稅金額和增值稅申報(bào)表代出的金額不一致怎么辦呢?填哪個(gè)數(shù)
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)怎么不含稅金額不出來,要自己填寫
小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)不含稅銷售額填的是含稅金額還是不含稅金額
請(qǐng)問注冊(cè)稅務(wù)師繼續(xù)教育在哪做?流程是怎樣的?
送過5個(gè),單價(jià)20,價(jià)值1000 扣款200 發(fā)票開5個(gè),單價(jià)20,扣款做折扣在發(fā)票上提現(xiàn),發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800 這樣是可以的嗎
一般人企業(yè),公車私用老板的車輛,日常加油開的專票可以抵扣嗎
包工包料的安裝工程,開9%的稅票項(xiàng)目名稱怎么填
員工預(yù)支工資的賬務(wù)處理
老板個(gè)人房子,無租賃發(fā)票做辦公室使用,現(xiàn)在裝修改造的費(fèi)用可不可以企業(yè)所得稅稅前扣除,取得的專票能不能抵扣
老師,我們2023年匯算清繳調(diào)增業(yè)務(wù)招待費(fèi),繳納過企業(yè)所得稅832.64元,今天需要調(diào)增2053年與取得收入無關(guān)的支出這欄,這次的繳納金額里包含了前面的832.64元,怎么填才不顯示之前的金額呢?
老師,不交個(gè)稅的也要年度匯算清繳嗎?
土地租賃開票編碼是什么?屬于不動(dòng)產(chǎn)嗎
老師好,建筑公司跨省經(jīng)營(yíng)做總包實(shí)體,賬務(wù)處理是與平時(shí)做綠化工程一樣處理嗎
不能填稅控盤出現(xiàn)的數(shù)?
可以的,但是你申報(bào)表的數(shù)字都帶出來了啊