你好 可以這么做的 你的貨物如果沒有發(fā)票 需要暫估的
實(shí)際工作,對(duì)于,先開發(fā)票未發(fā)貨的,會(huì)怎么處理,我是開票就直接確認(rèn)收入了,是這樣的么
老師,已開票未發(fā)貨,稅務(wù)上確認(rèn)收入,會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入,這樣的業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么處理呢?
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開一個(gè)一個(gè)月來(lái)?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
老師我先開具發(fā)票給客戶,實(shí)際次月出庫(kù)數(shù)量也比開具的發(fā)票數(shù)量少,如何賬務(wù)處理?也就是說(shuō)我開發(fā)票1000臺(tái),實(shí)際次月只出庫(kù)300臺(tái),出庫(kù)時(shí)會(huì)計(jì)上怎么處理?開發(fā)票是已經(jīng)確認(rèn)了1000臺(tái)的收入
實(shí)際工作中是不是以開了銷項(xiàng)票再確認(rèn)收入呀,暫時(shí)欠發(fā)票的就先不用確認(rèn)收入?不用考慮收入的確認(rèn)條件和實(shí)質(zhì)重于形式
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,從財(cái)務(wù),稅務(wù)角度都正確嗎
老師你好請(qǐng)問(wèn),純外貿(mào)企業(yè)出口退稅,首次退稅申請(qǐng)能在出口當(dāng)月申請(qǐng)嗎?還是要等到次月申報(bào)完增值稅以后才能申請(qǐng)退稅。
老師,生產(chǎn)型出口企業(yè),請(qǐng)問(wèn)要給到客戶的清關(guān)資料有哪些?
老師股利支付這的資本結(jié)構(gòu)指的是資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益的變動(dòng)嗎?
電子函件為什么需要繳納費(fèi)用
應(yīng)付賬款為負(fù)數(shù)怎么回事?資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有哪些勾稽關(guān)系啊?請(qǐng)賈蘋果老師回答,謝謝
老師,企業(yè)工商年報(bào)授權(quán)后跳出來(lái)的稅務(wù)數(shù)據(jù)不正確怎么辦?比如報(bào)2024年報(bào),是以哪期報(bào)表數(shù)據(jù)填呢?
你好,銷售商品時(shí),有一些是贈(zèng)品,贈(zèng)品是無(wú)償?shù)?,?zèng)品是否需要視同銷售?分錄怎么做?
己退稅了,質(zhì)量問(wèn)題補(bǔ)寄賠償備件按非零元報(bào)關(guān),增值稅申報(bào)表怎么填寫
請(qǐng)問(wèn)老師,采購(gòu)部門需要提供什么給財(cái)務(wù)部門呢?配合財(cái)務(wù)具體哪些工作呢?
我是銷售方,客戶要求先開票才能打預(yù)付款,貨還沒發(fā),我開預(yù)付款這一部分發(fā)票,是開票的時(shí)候就直接確認(rèn)收入嗎?
可以做 也可以做預(yù)收賬款 不做收入 但是增值稅得繳納
就是說(shuō)按我目前的方法也可以,直接開票就確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ,這樣會(huì)不會(huì)虛增銷售呢,因?yàn)闆]有發(fā)貨,
是的可以的 只是暫時(shí)虛增 發(fā)貨之后就一致了