同學(xué)你好,增值稅是按當(dāng)月實(shí)際開(kāi)票情況繳納,確認(rèn)收入可以分月確認(rèn),這種情況涉及金額較大的話向?qū)9軉T報(bào)備一下比較好,以防稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。
老師我公司6月份一次性預(yù)收跨年度的租金收入60萬(wàn),客戶那邊沒(méi)有要求開(kāi)票,我6月份財(cái)務(wù)處理時(shí)先做了預(yù)收賬款,然后再做了分期確認(rèn)收入和計(jì)算增值稅,公司7月底才購(gòu)買(mǎi)稅控盤(pán)然后每個(gè)月開(kāi)當(dāng)月的租金發(fā)票分期確認(rèn)收入和稅費(fèi)可以這樣操作嗎?
2020年的項(xiàng)目,符合確認(rèn)收入條件了,但現(xiàn)在客戶請(qǐng)問(wèn)老師還沒(méi)付款也暫時(shí)不讓開(kāi)發(fā)票。我的成本票都到了。我暫時(shí)不開(kāi)票的情況下怎么確認(rèn)收入呢? 增值稅和企業(yè)所得稅要同事確認(rèn)么? 我確認(rèn)的收入也只能是暫估,等實(shí)際開(kāi)票如果與確認(rèn)的收入不一致,實(shí)際收入多,該怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)下我們當(dāng)月是以實(shí)際出貨的確認(rèn)收入,但是每個(gè)月確認(rèn)的收入,要到第二個(gè)月才能開(kāi)出發(fā)票,這樣的話,就跟增值稅納稅申報(bào)表的金額不同了,這種情況應(yīng)如何處理呢
#提問(wèn)#老師,我們公司做了空調(diào)租賃業(yè)務(wù),都是一次性收一年的租金,這個(gè)收入的確認(rèn)我是不是得分月確認(rèn),賬務(wù)怎么處理呢?比如說(shuō)我我現(xiàn)在是開(kāi)120萬(wàn)的發(fā)票,收了120萬(wàn)的款,但是這部分收入是未來(lái)一年的收入,我是不是就每個(gè)月確認(rèn)10萬(wàn)的收入,剩下的那部分收入怎么做賬呢?
老師,這個(gè)合同負(fù)債,先收款,再每個(gè)月確認(rèn)收入和稅費(fèi),但是實(shí)際工作中,客戶付了一年的費(fèi)用,我們就要先開(kāi)出金額是一年發(fā)票,是不是就必須一次性確認(rèn)收入和交增值稅,不能分開(kāi)一個(gè)一個(gè)月來(lái)?實(shí)操怎么處理這樣的情況?
老師,我司本月發(fā)生玻璃門(mén)更換服務(wù),對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票類(lèi)目是現(xiàn)代服務(wù)服務(wù)費(fèi),稅點(diǎn)6%,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)類(lèi)目是合規(guī)的嗎?
我們給b公司開(kāi)票69萬(wàn),然后b公司給c公司開(kāi)票73萬(wàn),由c公司打款73給了b公司,然后b公司給我們打款69萬(wàn),c公司和我們公司是一個(gè)老板的,現(xiàn)在b公司說(shuō)要收入1個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用,我應(yīng)該按照哪個(gè)數(shù)算它這一個(gè)點(diǎn)的費(fèi)用
房開(kāi)企業(yè)收到的代收費(fèi)用,如果是與房?jī)r(jià)一并收取的,可以作為扣除項(xiàng)目金額進(jìn)行扣除,但不得作為加計(jì)20%扣除的基數(shù)。 那么可不可以作為開(kāi)發(fā)費(fèi)用扣除的計(jì)算基數(shù)呢?
老師,阿里平臺(tái)上走的發(fā)貨,空運(yùn),阿里提供不了提單,只有一個(gè)面單,這種可能作為出口退稅單據(jù)?
轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)給個(gè)人,收款人就是支票正面的收款人,支票背面是不是不需要填寫(xiě)任何信息了
本月申請(qǐng)了截止8月的留抵退稅,這個(gè)需要做什么賬務(wù)處理嗎?如果收到了退稅又怎么處理?
匯總納稅備案表怎么填?有樣表嗎
老師,新租賃準(zhǔn)則是啥
老師,我們是從農(nóng)戶收回來(lái)玉米,烘干賣(mài),比如進(jìn)來(lái)原材料100噸,烘干是80噸,我怎么核算成本
老師好,預(yù)付賬款貸方有余額了,填試算平衡期末余額填借方負(fù)數(shù),還是填貸方?
哦,就是增值稅可以開(kāi)出發(fā)票就交,安全分期確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅就可以分期付了?
是的,可以這樣理解。