你好,遞延所得稅費(fèi)用的增加或者減少要根據(jù)遞延所得稅的性質(zhì)判斷,比如遞延所得稅資產(chǎn)的增加在借方,那么所得稅費(fèi)用就在貸方(表示所得稅費(fèi)用的減少)。遞延所得稅負(fù)債相反。所得稅費(fèi)用本身的增加是在借方表示,貸方表示它是減項(xiàng)。
老師,這個(gè)題的所得稅費(fèi)用50,借所得稅費(fèi)用50,貸遞延所得稅負(fù)債50,那是不是當(dāng)期所得稅費(fèi)用里面有50是遞延所得稅負(fù)債,只有150是應(yīng)交所得稅,為什么不是答案加的是整個(gè)所得稅費(fèi)用,不是只加應(yīng)交稅費(fèi)本期發(fā)生額呢呢
老師 這個(gè)7.5 是不是抵銷了本期計(jì)提的壞賬 減少了信用減值損失10 利潤增加 又把本期確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)給抵銷了 增加所得稅費(fèi)用 總凈利潤影響是10-2.5
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)減少和所得稅費(fèi)用增加是沖減的上年所確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用吧?
固定資產(chǎn)加速折舊如何遞延納稅?請(qǐng)老師詳細(xì)說明下,遞延所得稅資產(chǎn)增加,所得稅費(fèi)用減少,但是應(yīng)交所得稅增加了啊,結(jié)果一樣吧?
老師:此題確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用用-25-50=-75,本期增加用+,減少用-,如何判斷本期是增加還是減少?
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
老師好!能不能麻煩老師給解答一下:以前的建造合同準(zhǔn)則,和現(xiàn)行的新收入準(zhǔn)則下,建筑工程企業(yè)的幾個(gè)主要分錄,分別都有哪幾個(gè)?主要區(qū)別在哪幾個(gè)分錄?
老師,對(duì)賬是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和付款金額,和科目余額表對(duì)是嗎,余額表的數(shù)是付款金額減去發(fā)票的金額
更正增值稅報(bào)表,有時(shí)間或者次數(shù)限制嗎,我現(xiàn)在能手動(dòng)更正去年12月的的報(bào)表嗎,問了稅務(wù)局,還讓我傳資料后臺(tái)給往期更正,我可以手動(dòng)更嗎
表格的資金占用量是什么意思呢
老師,個(gè)人把錢借給公司,公司算了利息還給個(gè)人,這個(gè)利息要交稅嗎?
請(qǐng)問老師這張票高德打車普票抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額,可以抵扣嗎
二手車經(jīng)銷商不是減按0.5%稅率征收嗎?那同時(shí)還可以享受小規(guī)模一個(gè)季度30萬免稅嗎?比如我這個(gè)季度銷售額是25萬我是怎么繳稅呢?是按0.5還是免稅?
請(qǐng)問這個(gè)可以抵扣嗎,怎么計(jì)算抵扣
老師:你能幫我分析一下嗎,做一個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)、遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅費(fèi)用的分錄。只要做一個(gè)幫我分析一下就可以了,拜托老師了!
老師:能答復(fù)一下嗎?謝謝!