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老師,這個題的所得稅費用50,借所得稅費用50,貸遞延所得稅負(fù)債50,那是不是當(dāng)期所得稅費用里面有50是遞延所得稅負(fù)債,只有150是應(yīng)交所得稅,為什么不是答案加的是整個所得稅費用,不是只加應(yīng)交稅費本期發(fā)生額呢呢

老師,這個題的所得稅費用50,借所得稅費用50,貸遞延所得稅負(fù)債50,那是不是當(dāng)期所得稅費用里面有50是遞延所得稅負(fù)債,只有150是應(yīng)交所得稅,為什么不是答案加的是整個所得稅費用,不是只加應(yīng)交稅費本期發(fā)生額呢呢
2020-10-10 23:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-10 23:49

您好,是借所得稅費用(當(dāng)期),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。

頭像
齊紅老師 解答 2020-10-10 23:50

您好,當(dāng)期所得稅費用只與應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅科目對應(yīng),

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您好,是借所得稅費用(當(dāng)期),貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。
2020-10-10
你好,是的,因為其他綜合收益不影響所得稅費用
2024-05-07
你好,同學(xué),這個需要看你這個遞延所得稅是增加還是減少,如果是增加直接是減少所得稅費用,如果是減少就是增加所得稅費用的。
2020-08-29
你好!本期因固定資產(chǎn)賬面價值和計稅基礎(chǔ)不一致確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債5萬元(25-20),即產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時性差異=5/25%=20(萬元),所以本期計算應(yīng)交所得稅時納稅調(diào)減20萬元,即甲公司應(yīng)交所得稅=(210-10+20)×25%-(25-20)=50(萬元),確認(rèn)遞延所得稅費用=25-20=5(萬元),甲公司確認(rèn)的所得稅費用=50+5=55(萬元)。
2021-08-24
您好,因為這個是當(dāng)年計提的存貨跌價準(zhǔn)備,形成的就是本期的遞延所得稅資產(chǎn), 如果是存貨跌價準(zhǔn)備的期末應(yīng)有余額對應(yīng)的是期末遞延所得稅資產(chǎn),需要減去期初的遞延所得稅資產(chǎn)
2021-12-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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