學(xué)員您好,是的,沖減的是2018年的
這個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)減少和所得稅費(fèi)用增加是沖減的上年所確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和所得稅費(fèi)用吧?
所得稅費(fèi)用 和 遞延所得稅資產(chǎn) 和 遞延所得稅負(fù)債的公式的加減法的關(guān)系
遞延所得稅費(fèi)用和遞延所得稅收益 和遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的區(qū)別,遞延所得稅費(fèi)用是遞延所得稅負(fù)債嗎??
所得稅費(fèi)用到底是加遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債?第一個(gè)題目寫的是差額遞延所得稅負(fù)債應(yīng)交所得稅減去遞延所得稅負(fù)債。第二個(gè)題目里遞延所得稅資產(chǎn)答案寫的也是應(yīng)交所得稅減去遞延所得稅資產(chǎn)
其他綜合收益影響遞延所得稅費(fèi)用么,遞延所得稅費(fèi)用不應(yīng)該等于遞延所得稅負(fù)債的增加-遞延所得稅資產(chǎn)的減少么
老師,請(qǐng)問,如果發(fā)現(xiàn)從24年2月開始到25年6月,多計(jì)提成本10萬,其中24年8萬,25年2萬,這個(gè)情況要怎么處理?
老師,在2024年12月份收到一張發(fā)票,上面金額有點(diǎn)出入,當(dāng)時(shí)讓對(duì)方紅沖發(fā)票,但是不知道什么原因,這張發(fā)票他們一直沒紅沖,現(xiàn)在2025年9月了,這張發(fā)票該如何處理呢
課本內(nèi)容和視頻內(nèi)容不一致
電子稅務(wù)局有9個(gè)單位,今天收到稅務(wù)局通知整改,要怎么解決呢
錄完1月的電腦賬憑證,接下來該干什么
老師,我公司老板,租房只有租賃合同,沒有發(fā)票(開不出發(fā)票),是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?都有哪些稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
服務(wù)類增值稅普票可以開銷售折讓負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
老師,農(nóng)民工專戶代發(fā)農(nóng)民工工資20萬,勞務(wù)公司給我們開了208000元的發(fā)票,這個(gè)8000怎么操作呢?從我們公司轉(zhuǎn)賬給勞務(wù)公司嗎?
A公司法人還可以成為B公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人嗎?
個(gè)人所得稅驗(yàn)證信息未通過,如何解決
為什么C選項(xiàng)不對(duì)啊
學(xué)員您好,計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備不會(huì)影響應(yīng)交所得稅的,因?yàn)閴馁~準(zhǔn)備稅法是不認(rèn)的,沒有實(shí)際發(fā)生 我舉個(gè)例子,假如你賬上計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備100,當(dāng)年會(huì)計(jì)利潤(rùn)是1000,那企業(yè)所得稅是按照1100*25%來繳納的 回到這道題,沖銷了壞賬準(zhǔn)備,那會(huì)計(jì)利潤(rùn)還是1100,稅法也還是按照1100*25%來交稅