你好 可以的 結(jié)轉(zhuǎn)成本安150*購(gòu)入單價(jià)
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司購(gòu)進(jìn)500噸產(chǎn)品,對(duì)方分別開(kāi)100.200.200的發(fā)專票,但是實(shí)際我這個(gè)月只銷售150噸出去,剩下的可以留下個(gè)月銷售的嗎?那么抵扣呢
老師好,我有兩家一般納稅人商貿(mào)公司,本該每個(gè)公司進(jìn)銷是一致的,但是我現(xiàn)在碰到這樣一個(gè)問(wèn)題 比如:A公司進(jìn)了2000噸 銷了1500噸,還剩余500噸 B公司進(jìn)了1500噸,銷了2000噸, 這個(gè)應(yīng)該怎么處理? 我的解決方法是:我在少的B公司做了一筆暫估入庫(kù),然后明年往進(jìn)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)票的時(shí)候,B公司多往進(jìn)開(kāi)500噸,A公司少往進(jìn)開(kāi)500噸 (備注:前提是A和B公司開(kāi)出去的噸位數(shù)相同的情況下) 這樣可以嗎,老師
老師好!問(wèn)下4月份購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品,銷售了一部分只是給對(duì)方開(kāi)出了發(fā)票,實(shí)際未發(fā)貨,剩余在5月份開(kāi)出并發(fā)貨。老師4月份的成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?可以4月份結(jié)轉(zhuǎn)5月份一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,比如說(shuō),我們公司進(jìn)貨發(fā)票500 噸貨物,1噸1萬(wàn)元 , 入庫(kù)時(shí)是100噸的,但是我們銷售時(shí)給客戶發(fā)貨了,運(yùn)輸途中損失3噸了,客戶那邊收到貨也只有497噸,我們出貨發(fā)票 也開(kāi)了497 噸,請(qǐng)問(wèn)這3噸是運(yùn)輸給客戶途中損失的,這3噸損失的貨該怎么處理呢?這分錄該怎么做呢
老師我們是生產(chǎn)飼料的,這個(gè)月一共采購(gòu)原料重量是500噸,銷售出去了150噸,發(fā)出的原材料采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算材料成本。但是這個(gè)月我們買的這500噸材料包含有10噸是銷售的原材料,也就是銷售的150噸里面有10噸是賣的原材料。剩下的140噸賣的是成品。我結(jié)轉(zhuǎn)成本是不是要分開(kāi)結(jié)轉(zhuǎn),成品成本和銷售原材料的成本,分別來(lái)核算
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。現(xiàn)在注銷,清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬???
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
那么實(shí)際我這個(gè)月銷售150噸我先抵扣哪一張票呢
你好 增值稅那個(gè)也可以的 自己選擇
如果我這個(gè)月先選擇100抵扣可以嗎 但是實(shí)際銷售150
可以 增值稅沒(méi)影響的
勾選100.跟200的區(qū)別呢 那么我如果先勾選200多出的50是不是還是可以接著下個(gè)月銷售呢
勾選200多抵扣 勾選100的少抵扣 和成本沒(méi)關(guān)系 成本不等于你勾選的發(fā)票
那么就是等于勾選哪一個(gè)都可以 購(gòu)進(jìn)多少就銷售多少咯
你好 對(duì)的 增值稅抵扣不需要針對(duì)項(xiàng)目 哪怕你勾選辦公用品的都可以