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老師好!問下4月份購進產品,銷售了一部分只是給對方開出了發(fā)票,實際未發(fā)貨,剩余在5月份開出并發(fā)貨。老師4月份的成本需要結轉嗎?可以4月份結轉5月份一起結轉嗎?

2023-05-06 09:20
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-06 09:22

可以4月份不結轉5月份一起結轉

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可以4月份不結轉5月份一起結轉
2023-05-06
您好 是要在4月份做個暫估入庫 然后結轉相對應的成本 等到5月份發(fā)票來了以后再沖回暫估 銷售出庫單是放在4月份的成本里面
2022-08-12
你好;? 可以的。 可以一起做累計 處理的??
2021-11-09
你好,需要做無票收入的紅沖,然后根據(jù)開具發(fā)票做收入處理
2022-05-18
同學您好,按照正規(guī)的做法, 9月份 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項 同時結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 到11月份收到錢,開出票 借:銀行存款 貸:應收賬款(把發(fā)票附在這個憑證寫個說明即可)
2023-11-14
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