你好,貸應付賬款-暫估款? 負數(shù), 貸:其他應付款-老板? 可以這樣,這樣不會虛增本年累計發(fā)生額
小規(guī)模沖暫估款可以這樣做分錄嗎 借:應付賬款-暫估款 貸:其他應付款-老板
老師我要沖暫估,老板的住宿發(fā)票,我是這樣做的借:應付暫估 … 貸 :其他應付款…這樣可以嗎?
老師,請問,比如我上月暫估做了借:原材料 貸:應付賬款-暫估,本月我沖銷暫估是做相反分錄,還是借:應付賬款-暫估 貸:應付賬款
沖回暫估,可以這樣寫分錄么?借:應付賬款-暫估應付款 貸:庫存商品
老師好,請問暫估成本的分錄可以做成:“借:主營業(yè)務成本-暫估 貸:其他應付款-暫估”這樣嗎
老師我們對公賬戶上收到客戶個人轉(zhuǎn)賬8萬多,我們是小規(guī)模家裝設計、工程的公司,,那收到的這個工程款?設計費8萬多,我們該如何做賬?必須得按收入處理嗎?需要給對方個人開票嗎?要是不按收入處理可以走別的科目嗎
老師,員工工資從7000突然漲到1.7萬,會引起稅務局預警么
老師,企業(yè)是一般納稅人,進項大于銷項的情況下,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)進銷項?分錄應該如何做?
老師,請教一個問題,這個項目的審計費金額是79749元嗎,甲方是扣掉審計費之后是8195609元嗎
老師,你好,我們公司有一個保潔兼職人員,一個月600,這個費用怎么給他比較合適,正規(guī),能放工資表嗎?但是又沒有社保啥的
一般納稅人公司,自產(chǎn)自銷藥材,可以免稅嗎?增值稅所得稅
老師 一般納稅人 開租賃費是交多少個點的稅
老師發(fā)票開重復了,對方不讓紅沖,現(xiàn)在要把這金額少開,怎么做?做折扣嗎
老師您好 想請教個問題 社會團體收到以捐贈方式入資 會計分錄應該掛什么科目
郭老師,我們23年一張發(fā)票稅務要我們轉(zhuǎn)出,然后23年的匯算清繳申報表也要更正,我匯算的可以更正,我賬23年的不能更正,我更正在哪年,怎么做賬