你好! 只在收到錢時(shí)確認(rèn)收入。
老師您好,適應(yīng)能力強(qiáng)跟誰(shuí)都能相處是什么意思
您好老師 目前公司只有工資與差旅費(fèi) 是不是報(bào)稅(電子稅務(wù)局里面的企業(yè)所得稅季度申報(bào))( 如圖3里面的營(yíng)業(yè)收入與營(yíng)業(yè)成本) 這個(gè)二個(gè)項(xiàng)目都是填利潤(rùn)表里面的0(如圖1) 這樣對(duì)不對(duì)(都是填利潤(rùn)表里面的)?
你好,我今天在核對(duì)往來(lái)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一張2022年的發(fā)票沒(méi)有入賬,是購(gòu)買原材料的,這個(gè)原材料還能入原材料么?要如何做賬
個(gè)人租車12000的租車協(xié)議,是要先減800元。 還是不含稅價(jià)格減了不含稅乘以20%
老師好,我們公司在外面開(kāi)來(lái)3個(gè)點(diǎn)的專票,對(duì)方跟我們要5.5的稅點(diǎn),這個(gè)合理嗎
A公司和B公司是關(guān)聯(lián)公司,我公司向B公司采購(gòu)貨物,支付方式為,我公司支付30000元給A公司,A公司作為承兌人出具商業(yè)承兌匯票,票面金額為31000元,差額1000元為返利,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)業(yè)務(wù)分錄怎么做?
老師,企業(yè)租入一年以上的土地使用權(quán)如何賬務(wù)處理。
老咨詢下,公司是小規(guī)模納稅人,第三季度不含稅開(kāi)票金額是311萬(wàn),10月份開(kāi)始要申報(bào)第三季增值稅和附加稅,有啥注意點(diǎn),開(kāi)票金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)30萬(wàn) 存在什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不呢
老師,應(yīng)發(fā)工資是6500,社保合計(jì)575.12,公積金350,中秋補(bǔ)貼206.18,個(gè)稅23.43。實(shí)發(fā)5757.63。公司說(shuō)中秋發(fā)200元過(guò)節(jié)費(fèi),按稅后200給到我們,那稅前的206.18,是怎么算出來(lái)的?
如何在新版電子稅務(wù)局變辦稅人
我理解的是收租金屬于某一時(shí)段內(nèi)確認(rèn)收入,合同開(kāi)始了,我有權(quán)收取的對(duì)價(jià),計(jì)入合同資產(chǎn),確認(rèn)合同收入,不應(yīng)該這么理解嗎?還是要等到收到錢了再確認(rèn)收入,沒(méi)有收到錢時(shí)不做任何賬務(wù)處理嗎?
你好! 看一下: 租賃收入確認(rèn)時(shí)間: (1)按照合同約定的承租人應(yīng)付租金的日期確認(rèn)。 (2)如果交易合同或協(xié)議中規(guī)定的租賃期限跨年度,且租金提前一次性支付的,出租人可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,在租賃期內(nèi),分期均勻計(jì)入相關(guān)年度收入。
其實(shí)意思就是收取租金應(yīng)該使用的是租賃準(zhǔn)則對(duì)吧。
是的,你的理解很對(duì)
那我提供一年的物業(yè)服務(wù),是不是屬于某一時(shí)段內(nèi)確認(rèn)收入,無(wú)論是否收到錢,應(yīng)按月確認(rèn)收入
可以這么理解: 1.要根據(jù)合同收款的時(shí)間確認(rèn)收入:租賃期沒(méi)有跨年以及沒(méi)有提前收款的 2.租賃期跨年且提前收款的,根據(jù)第二條確認(rèn)
提供物業(yè)服務(wù)業(yè)屬于租賃準(zhǔn)則嗎?不是應(yīng)該屬于收入準(zhǔn)則吧?
提供勞務(wù)收入確認(rèn)時(shí)間 (1)在各個(gè)納稅期末采用完工進(jìn)度(完工百分比)法確認(rèn)。 (2)企業(yè)受托加工制造大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī),以及從事建筑、安裝、裝配工程業(yè)務(wù)或者提供其他勞務(wù)等,持續(xù)時(shí)間超過(guò)12個(gè)月的,按照納稅年度內(nèi)完工進(jìn)度或者完成的工作量確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)。
提供物業(yè)服務(wù)按提供勞務(wù)收入確認(rèn)