確認(rèn)收入,這個是按月的租賃,按權(quán)責(zé)發(fā)生制,正常就是按月確認(rèn)收入處理。如果不是以出租為主要業(yè)務(wù)的公司,出租收入就是其他業(yè)務(wù)收入
課堂例題,出租業(yè)務(wù),提前收了一部分租金,合同到期日剩下的租金一次性付清。收到租金時計(jì)入預(yù)收賬款,此時不確認(rèn)其它業(yè)務(wù)收入可以理解,為什么合同到期不直接一次性確認(rèn)收入,而是根據(jù)合同的期限6個月,分6個在每個月末確認(rèn)其它業(yè)務(wù)收入呀
自有廠房已出租,租期一年,從4月1日至次年3月31日止,合同約定租金在次年3月31日前付清,租金暫未收到,發(fā)票未開,暫沒有確認(rèn)收入。請問租出去的廠房,現(xiàn)在每月計(jì)提折舊,是計(jì)入制造費(fèi)用,還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本。
老師,你幫我看看做的對不對。一次性收設(shè)備租金價稅合計(jì):39216。租金:37704.42元,增值稅4511.58元。分?jǐn)?2個月確認(rèn)收入租金每月2892.04元。 賬務(wù)處理:收到全年租金時:貸:預(yù)收賬款34704.42元 應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 4511.58元 借銀行存款39216元 開出發(fā)票確認(rèn)收入時:借預(yù)收賬款2892.04元 貸:主營業(yè)務(wù)收入-租金 2892.04元
【多選題】 某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時,以及在租賃期內(nèi)的會計(jì)處理正確的有(?。?。 A.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) B.預(yù)收租金:? 借:銀行存款? 貸:合同負(fù)債 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) C.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 D.每月末確認(rèn)租金收入:? 借:預(yù)收賬款 ? 貸:其他業(yè)務(wù)收入 ? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額
1、某企業(yè)為增值稅一般納稅人,出租設(shè)備一臺,假設(shè)租賃業(yè)務(wù)并不是該企業(yè)的主營業(yè)務(wù),且預(yù)收的租金收入均不含增值稅,預(yù)收租金時開具增值稅專用發(fā)票。下列各項(xiàng)中,關(guān)于該企業(yè)預(yù)收承租單位款項(xiàng)時,以及在租賃期內(nèi)的會計(jì)處理正確的有()。A.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)B.預(yù)收租金:借:銀行存款貸:合同負(fù)債應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)C.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入D.每月末確認(rèn)租金收入:借:預(yù)收賬款貸:其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
老師,我兩份人工費(fèi)的合同,完成了一份費(fèi)用的支付,另一份沒有支付,但是對方給我開具了兩份合同的合計(jì)金額的普票,我想把這張發(fā)票分開,兩次進(jìn)費(fèi)用,怎么去做賬,做分錄?。?/p>
郭老師,企業(yè)資金周轉(zhuǎn)率怎么算
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
好的,謝謝老師
祝學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利