你好這個(gè)是會(huì)自動(dòng)有,你要是勾選已抵扣話
我想問下,我是購(gòu)買方11月發(fā)票已認(rèn)證,12月退回銷售方,銷售方先申請(qǐng)的紅字信息表后開負(fù)數(shù)發(fā)票,我方申請(qǐng)的紅字信息表撤銷,現(xiàn)在報(bào)稅時(shí)我在表2的20欄填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)時(shí)顯示與紅字信息表顯示不符,那我在報(bào)稅時(shí),應(yīng)該在哪里填寫呢,紅字發(fā)票不用認(rèn)證吧
已經(jīng)認(rèn)證的跨年專票 對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證 是不是只能購(gòu)買方申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 銷售方來開負(fù)數(shù)發(fā)票
購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證的專票,申請(qǐng)紅字信息表了。銷售發(fā)開具負(fù)數(shù)發(fā)票時(shí)為什么不能選著按照紅字信息表編號(hào)來開?
已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,夠買方申請(qǐng)了紅字信息表,銷售方按信息表開負(fù)數(shù)發(fā)票,,增值稅附表二本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額是不是會(huì)自動(dòng)有數(shù)據(jù)的
我想問,因?yàn)橘?gòu)買方已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,要開紅字發(fā)票,是由購(gòu)買方申請(qǐng)紅字信息表,那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是你只要提交了信息表,報(bào)稅的時(shí)候就會(huì)自動(dòng)填嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
上個(gè)月已經(jīng)勾選了,現(xiàn)在對(duì)方遲遲不給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票
我們有退貨,對(duì)方要求我們申請(qǐng)紅字信息表,再按退貨后的數(shù)字開正數(shù)發(fā)票給我們,他們現(xiàn)在遲遲不開,會(huì)不會(huì)有影響
不影響你進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)
你開紅字信息表上傳審核通過次月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,
我沒有收到負(fù)數(shù)發(fā)票也可以申請(qǐng)嗎
問題是他們還要開我們正數(shù)發(fā)票的
你先申請(qǐng),對(duì)方才可以開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字發(fā)票,這個(gè)紅字信息表申報(bào)轉(zhuǎn)出不看紅字發(fā)票,開你開紅字信息表,
我已經(jīng)申請(qǐng)紅字信息表了半個(gè)月了
增值稅附表二里面進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是開了負(fù)數(shù)發(fā)票才會(huì)自動(dòng)顯示數(shù)據(jù)
會(huì)自動(dòng)顯示出來最新這個(gè)申報(bào)反饋過來說是自動(dòng)附表2 轉(zhuǎn)出