你好 你們是屬于什么會計準則 ;這樣好判斷跨年怎么調(diào)整分錄
老師你好 2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅 應(yīng)做其他業(yè)務(wù)收入 ,做成其他業(yè)務(wù)成本 ,今年如何調(diào)賬?
去年的業(yè)務(wù)錯計成:借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)付款 其實已經(jīng)銀行付款了,只是代賬公司不知道,能在今年更改為:借其他應(yīng)付款,貸銀行存款嗎?
借:銀行存款 3000 貸:其他收益 3000 借:銀行存款 7910 貸:主營業(yè)務(wù)收入 7000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 910 老師你好,幫我看看這個是不是把其他收益換成主營業(yè)務(wù)收入,下面是答案 借:以前年度損益調(diào)整—其他收益 3000 貸:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 3000
物業(yè)公司支付水費借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收到墊付的水費借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅)這樣對嗎
物業(yè)公司支付水費借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收到墊付的水費借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(簡易計稅)這樣對嗎
老師,我們是建筑公司,關(guān)于企業(yè)所得稅匯算清繳福利費,日常放到“工程施工”科目里的伙食費(買米面油肉菜等),匯算清繳時也需要合并到管理費用福利費中作為計稅依據(jù)嗎?
老師你好,我現(xiàn)金之前是先墊付給公司付點位費的,借:現(xiàn)金1000貸其他應(yīng)付款我 1000,付別人點位費借:應(yīng)付賬款-個人1000 貸 現(xiàn)金 1000收到博公司現(xiàn)金是借其他應(yīng)付款個人借款1000貸:應(yīng)收賬款管理費1000么?為什么我這現(xiàn)金都是紅色表示呢,麻煩老師看下我這分錄有什么問題么?
老師,我們是建筑公司,勞務(wù)公司對我公司派遣的工人受工傷了,這個工人在醫(yī)院所有的支出,我們怎么正常入賬呢?他開回來的住院清單包括發(fā)票都是他個人的名字,我們能入賬嗎?
24年的發(fā)票沖紅了,要做進項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做會計分錄
想咨詢下:目前企業(yè)所得稅二季度已申報,發(fā)現(xiàn)歷史錯誤??梢韵雀患径葦?shù)據(jù)嗎,再更正二季度數(shù)據(jù)嗎,為什么操作發(fā)生錯誤提示?
公司付給外部專家的評審勞務(wù)費需要發(fā)票嗎
所得稅我該不該接轉(zhuǎn)啊
一般納稅人可以開普票么
老師,定期定額的月應(yīng)納金營額要填多少金額適合?
郭老師,我們是做車件的,賣五金制品,現(xiàn)在開出去,產(chǎn)品,和模具費,我們沒有模具的進項票,找私人做的,我們要怎么開票,一類開五金制品,一類開模具類,還是怎么開
新企業(yè)會計
?你好? ? ? ? 這樣的話娿 :? ?借以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)成本 貸?以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)收入? ?; 調(diào)整 “借以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納借? ”應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)差異金額到 利潤分配去??