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老師你好 2020年:借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交增值稅 應(yīng)做其他業(yè)務(wù)收入 ,做成其他業(yè)務(wù)成本 ,今年如何調(diào)賬?

2021-07-27 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-27 11:33

你好 你們是屬于什么會計準則 ;這樣好判斷跨年怎么調(diào)整分錄

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快賬用戶7119 追問 2021-07-27 11:58

新企業(yè)會計

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齊紅老師 解答 2021-07-27 12:02

?你好? ? ? ? 這樣的話娿 :? ?借以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)成本 貸?以前年度損益調(diào)整 - 其他業(yè)務(wù)收入? ?; 調(diào)整 “借以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? 繳納借? ”應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸銀行存款 ;? 結(jié)轉(zhuǎn)差異金額到 利潤分配去??

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你好 你們是屬于什么會計準則 ;這樣好判斷跨年怎么調(diào)整分錄
2021-07-27
同學,你好 嗯嗯,對的
2023-03-05
同學你好 第一步,想把那個錯誤的全部紅沖掉 第二步 原始錯誤的跟正確的相比較 其他業(yè)務(wù)成本多 370.95 進項多48.22 調(diào)整分錄為: 借:其他應(yīng)付款 370.95 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出 48.22 貸:其他業(yè)務(wù)成本 370.95 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額 48.22 希望能幫助到你
2022-10-21
你好,沒問題,是可以這么做的
2023-12-27
同學你好 可以在今年這樣更改,但這樣也會導(dǎo)致去年年末的資產(chǎn)負債表上的銀行存款金額與銀行對賬單不一致,還需要在銀行余額調(diào)節(jié)表中進行登記。
2022-01-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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