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固定資產(chǎn),原材料,期初數(shù)錯誤導致資產(chǎn)負債表與實際不符,如何調(diào)整,會計分錄

2021-07-26 10:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-26 10:23

親:找清楚原因調(diào)整,具體是啥原因。有依據(jù)才行

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快賬用戶6769 追問 2021-07-26 10:27

就是少記,漏記了

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快賬用戶6769 追問 2021-07-26 10:28

比如固定資產(chǎn)有200萬只記了15萬。

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:29

你少計了,怎么試算平衡的。是不是實際盤點結束少計了

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快賬用戶6769 追問 2021-07-26 10:32

現(xiàn)在問題就是這樣,實際和帳面不符,原因不祥,人員流動快,多人經(jīng)手?,F(xiàn)如何調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:37

親:外賬就按照原數(shù)繼續(xù),因為調(diào)賬要有實際票據(jù)作為依據(jù)的。內(nèi)帳你就掛老板頭上

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快賬用戶6769 追問 2021-07-26 10:38

掛老板頭上是怎么做,

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齊紅老師 解答 2021-07-26 10:41

內(nèi)帳才可以這樣的? ? 借:原材料? 貸:其他應付款

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快賬用戶6769 追問 2021-07-26 11:08

固定資產(chǎn)可以做盤盈處理嗎

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齊紅老師 解答 2021-07-26 11:11

親:內(nèi)帳可以盤盈,外帳需要發(fā)票依據(jù)的。

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親:找清楚原因調(diào)整,具體是啥原因。有依據(jù)才行
2021-07-26
你這樣調(diào)整了,就會對不到的
2021-04-20
你現(xiàn)在還能反結賬修改嗎?還是做到2025年。
2025-06-16
你好,學員,直接在21年度沖回多計提 ,即可的
2022-03-22
您好,麻煩發(fā)下資產(chǎn)負債表固定資產(chǎn)
2022-05-26
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