你好! 直接錄入科目余額表貸方:20550
我們公司的賬剛接回來,代賬給的科目余額表里的其他應(yīng)付款-社保個人部分借方余額是208224.44,但是我的賬套里其他應(yīng)付款不能錄入借方余額,那是不是可以錄入到其他應(yīng)收款里,那是錄入到借方還是貸方呢?
老師:初始余額錄入時,應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)
啟用新賬套時預(yù)付賬款借方:543450貸方:564000可是科目余額表貸方是:20550我應(yīng)該怎么錄入呢?
老師,我軟件沒有設(shè)預(yù)收預(yù)付科目,請問應(yīng)收賬款貸方余額跟應(yīng)付賬款借方余額,我應(yīng)該怎么匯總在資產(chǎn)負(fù)債表中呢?
你好,請問錄入初始數(shù)據(jù)時,應(yīng)收賬款有借方余額,那貸方錄入什么科目才能平衡呢?之前沒有科目余額表的,流水賬,現(xiàn)在才啟用軟件做賬
工人每天餐補(bǔ)20元,一個月600元,這個每月底集中打給食堂承包人,還需要再工人工資表里面體現(xiàn)嗎?需要申報(bào)個稅嗎
試算平衡表也叫科目余額表,科目余額表又叫科目匯總表。對嗎
老師,遞延所得稅資產(chǎn)怎么來的?如何歸集,做賬?謝謝
老師好:我司按規(guī)定招待費(fèi)是銷售額的萬分之五,如果招待費(fèi)超過了此標(biāo)準(zhǔn),超過的部分是要怎么處理的。
@郭老師沒有成立工會也要繳納工會經(jīng)費(fèi)么? 之前我們都沒有成立工會組織,也沒有繳納工會經(jīng)費(fèi)這個有問題么?我們核定的稅種是“次”,好像也沒申報(bào)過,
老師實(shí)收資本印花稅稅率是多少
單元格內(nèi)容是另外一個表格里一列的內(nèi)容,怎樣設(shè)置
老師,我問一下,有個員工離職了,但是社保還在給掛,也沒給做工資,但是繳納社保的時候直接就給交了,現(xiàn)在不計(jì)提的話不平啊,差這個個人部分的金額不,怎么處理
老師 我們的農(nóng)藥采購發(fā)票是9個點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng),但是我們銷售是免稅的,后期這個稅額要怎么處理伢???/?
A公司注冊資本1000萬,2個自然人股東各占比50%,已實(shí)繳200萬,賬面未分配利潤400萬?,F(xiàn)想稀釋股權(quán),引入投資公司股東注資剩余800萬。那假設(shè)后期A公司虧損300萬,那2個自然人股東賬面的分紅=前期400萬+(-300*20%)=340萬?