您好 應(yīng)付帳款借方余款的話 填在預(yù)付賬款欄次
老師:初始余額錄入時(shí),應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)
老師想問(wèn)下應(yīng)付賬款科目用了核算項(xiàng)目,我可以用應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付的賬款嗎?如果可的話,應(yīng)付賬款期初錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候方向怎么調(diào)成借方?
老師:應(yīng)付帳款期末借方余額的話,我可以負(fù)債表應(yīng)付帳款填負(fù)數(shù)嗎?不調(diào)整到預(yù)付款余額
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對(duì),在期初余額表修改應(yīng)收帳款對(duì)得起,擔(dān)是科目余額表對(duì)不起,怎么回事老師
老師您好,入初始數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)付賬款是借方余額如何入呢?不想通過(guò)預(yù)付科目核算
請(qǐng)問(wèn)一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開(kāi)票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)票開(kāi)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問(wèn)題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰(shuí)負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開(kāi)票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開(kāi)進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營(yíng)業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
老師,中廚房出來(lái)菜稅率多少呢
老師,前面的會(huì)計(jì)移交是這樣的
我要怎么入初始余額
那是資產(chǎn)負(fù)債表是怎么列示的
她就直接應(yīng)付科目余額為0,借方余額做到預(yù)付款那了
應(yīng)付科目余額為0? 借方金額4萬(wàn) 貸方2萬(wàn)??借方余額也不是1萬(wàn)啊
明細(xì)借方3000,貸方2000,總帳那是借10000
不可以這樣填寫的 應(yīng)該是預(yù)付賬款3萬(wàn) 應(yīng)付賬款 2萬(wàn)
我也覺(jué)得是這樣填的
嗯嗯 對(duì)方填的不對(duì)
那她報(bào)表已經(jīng)申報(bào)掉了,期初余額我要照著她的來(lái)入嗎
期初余額我要照著她的來(lái)入