您好 應(yīng)付帳款借方余款的話 填在預(yù)付賬款欄次
老師:初始余額錄入時(shí),應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)
老師想問下應(yīng)付賬款科目用了核算項(xiàng)目,我可以用應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付的賬款嗎?如果可的話,應(yīng)付賬款期初錄入期初數(shù)據(jù)的時(shí)候方向怎么調(diào)成借方?
老師:應(yīng)付帳款期末借方余額的話,我可以負(fù)債表應(yīng)付帳款填負(fù)數(shù)嗎?不調(diào)整到預(yù)付款余額
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對(duì),在期初余額表修改應(yīng)收帳款對(duì)得起,擔(dān)是科目余額表對(duì)不起,怎么回事老師
老師您好,入初始數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)付賬款是借方余額如何入呢?不想通過預(yù)付科目核算
老師,我們同一個(gè)設(shè)備當(dāng)時(shí)入賬分成了兩個(gè)固定資產(chǎn)入賬,現(xiàn)在合并的話分錄要怎么做
老師,,公司法人社保遷到別的公司了,這個(gè)法人在本公司可以不做工資了嗎?
給車保險(xiǎn),發(fā)票金額4200,備注欄車船稅420,銀行存款實(shí)付金額4620,做賬分錄怎么寫
你好,老師,出口退稅企業(yè),7月報(bào)關(guān)兩票,7月原材料票只到一部分,8月申報(bào)退稅申報(bào)一票,成本核算時(shí)只核算申報(bào)退稅這一票成本,是這樣嗎。
老師:公司報(bào)銷費(fèi)用,款已銀行支付,發(fā)票沒有,我應(yīng)該掛哪個(gè)會(huì)計(jì)科目好?
老師,請(qǐng)問增值稅發(fā)票抵扣勾選完,是這個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn),還是下個(gè)月報(bào)稅前進(jìn)行統(tǒng)計(jì)確認(rèn)?
老師,每個(gè)月的增值稅交多少啊,老師的企業(yè)按什么算的 增值稅稅負(fù)率嗎?
什么樣的借款合同需要計(jì)提印花稅
老師 問下 我們的供應(yīng)商出差去現(xiàn)場(chǎng)給機(jī)器人補(bǔ)漆的差旅費(fèi) 我們可以直接打給他嗎
請(qǐng)問個(gè)人借給公司的錢,沒有利息,簽了協(xié)議,這個(gè)要交印花稅嗎
老師,前面的會(huì)計(jì)移交是這樣的
我要怎么入初始余額
那是資產(chǎn)負(fù)債表是怎么列示的
她就直接應(yīng)付科目余額為0,借方余額做到預(yù)付款那了
應(yīng)付科目余額為0? 借方金額4萬 貸方2萬??借方余額也不是1萬啊
明細(xì)借方3000,貸方2000,總帳那是借10000
不可以這樣填寫的 應(yīng)該是預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款 2萬
我也覺得是這樣填的
嗯嗯 對(duì)方填的不對(duì)
那她報(bào)表已經(jīng)申報(bào)掉了,期初余額我要照著她的來入嗎
期初余額我要照著她的來入