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Q

我們公司的賬剛接回來(lái),代賬給的科目余額表里的其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分借方余額是208224.44,但是我的賬套里其他應(yīng)付款不能錄入借方余額,那是不是可以錄入到其他應(yīng)收款里,那是錄入到借方還是貸方呢?

2020-11-19 13:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-11-19 13:49

你好,沒(méi)有問(wèn)題,錄入到其他應(yīng)收款的借方金額。

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快賬用戶7706 追問(wèn) 2020-11-19 13:50

那錄入進(jìn)去的期末余額借方跟貸方總額不一致,是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 13:52

不可能的,除非你原來(lái)賬就是不平的,這個(gè)科目調(diào)整不影響,都是借方。

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快賬用戶7706 追問(wèn) 2020-11-19 14:01

假如他的未分配利潤(rùn)借方余額是100萬(wàn),但是我這邊賬套的未分配利潤(rùn)期初錄入余額是在貸方,那怎么錄入呢?

頭像
齊紅老師 解答 2020-11-19 14:06

那就是錄入-100就可以了。

頭像
快賬用戶7706 追問(wèn) 2020-11-19 14:08

那這樣錄入以后是不是期末余額借方跟貸方總額跟代賬給過(guò)來(lái)的就不一致了?

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齊紅老師 解答 2020-11-19 14:08

嗯,每次注意一下方向就好了。

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你好,沒(méi)有問(wèn)題,錄入到其他應(yīng)收款的借方金額。
2020-11-19
同學(xué)你好,其他應(yīng)付款借方余額表示為其他應(yīng)收款;
2020-11-19
同學(xué)你好,是將其他應(yīng)收款的有借方余額的單位劃入其他應(yīng)收款,有貸方余額的單位劃入其他應(yīng)付款。
2021-01-21
你好,同學(xué),可以做 借:其他應(yīng)付款7000 貸:其他應(yīng)收款7000
2024-10-29
您好,根據(jù)您的題目,是借其他應(yīng)收4800,貸其他應(yīng)付款4800,
2022-05-30
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