你好,沒(méi)有問(wèn)題,錄入到其他應(yīng)收款的借方金額。
我們剛把公司的賬接回來(lái),他們交回來(lái)的科目余額表里有個(gè)19年12月份的其他應(yīng)付款-單位個(gè)人部分借方余額是208224.44是什么意思?。?/p>
我們公司的賬剛接回來(lái),代賬給的科目余額表里的其他應(yīng)付款-社保個(gè)人部分借方余額是208224.44,但是我的賬套里其他應(yīng)付款不能錄入借方余額,那是不是可以錄入到其他應(yīng)收款里,那是錄入到借方還是貸方呢?
科目余額表的其他應(yīng)收款林芳貸方有余額是什么意思?是不是代表我們欠她的?這個(gè)貸方有余額是不是借方和貸方都有發(fā)生額,然后抵出來(lái)的數(shù)據(jù),不是第一筆分錄就寫(xiě)的借銀行存款,貸其他應(yīng)收款?
老師你好,我想知道我收入100萬(wàn),錢(qián)都花到哪了,是不是用應(yīng)收賬款_銀行余額__應(yīng)付賬款的借方_繳納的稅金_增值稅_所得稅_其他應(yīng)付款,那這個(gè)其他應(yīng)付款,其他應(yīng)收款,預(yù)付賬款減哪個(gè)金額呢,余額還是借方金額?
關(guān)于其他應(yīng)付款重分類賬務(wù)分錄咨詢-----------------------調(diào)整前分錄是其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,都在借方,那現(xiàn)在要調(diào)整重分類,那應(yīng)該就是對(duì)沖,我寫(xiě)的調(diào)整后分錄是:貸方其他應(yīng)收1120,其他應(yīng)收5600,其他應(yīng)付4800,借方其他應(yīng)付11520.但是其他應(yīng)付期末余額應(yīng)該在貸方,現(xiàn)在卻是借方余額,我這個(gè)是哪里做錯(cuò)了呢,請(qǐng)老師指點(diǎn)謝謝
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
那錄入進(jìn)去的期末余額借方跟貸方總額不一致,是正確的嗎?
不可能的,除非你原來(lái)賬就是不平的,這個(gè)科目調(diào)整不影響,都是借方。
假如他的未分配利潤(rùn)借方余額是100萬(wàn),但是我這邊賬套的未分配利潤(rùn)期初錄入余額是在貸方,那怎么錄入呢?
那就是錄入-100就可以了。
那這樣錄入以后是不是期末余額借方跟貸方總額跟代賬給過(guò)來(lái)的就不一致了?
嗯,每次注意一下方向就好了。