你好,管理費用-勞務(wù)費
老師您好,我公司是做工程的,某個項目請客吃飯的餐費,我是直接做到這個項目工程施工科目下的間接費用—招待費,還是做到管理費用—招待費呢?
老師,請問我公司有專設(shè)的餐廳是招待客戶的,廚師是外請的,做一次飯結(jié)一次工錢,這個廚師的工錢是計入哪個會計科目的?
老師,請問下,員工發(fā)生如下情況的餐費:1. 純粹是員工個人的餐費(公司沒有食堂)2.因公招待公司外部的人發(fā)生的餐費(不是客戶)。請問計入什么科目(包含明細科目),需要計入工資算個稅嗎。謝謝
老師好,公司購買了一萬塊錢的酒,計入哪個科目,酒是慢慢的送給客戶,不是一次性給,不能一次計入業(yè)務(wù)招待費吧
請問老師,我公司是精神病??漆t(yī)院,病人及工作人員都在廚房就餐,標(biāo)準(zhǔn)也一樣。廚房的花銷記入哪個費用?
老師之前會計做賬可能加稅合計庫存商品了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么改過來呢?
個人所得稅專項扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,例如員工一月4500,二月5800,二月是不是在不考慮專項扣除會涉及個稅
老師晚上好,我勞務(wù)公司是一般納稅人準(zhǔn)備接一單業(yè)務(wù),就是專門發(fā)放工資的派遣,開勞務(wù)發(fā)票是按照6%的開專票,我公司需要收取對方的多少個稅點 才合理才不會虧本呢,這個稅點又是怎么個計算,老師給指點一下,謝謝
從事簡單會計工作幾年了,但不算很有天賦,最近有會計研究生和mba研究生,從就業(yè)前景看老師們建議考哪個比較好,想聽聽建議,謝謝
哪里填的不對呢提交不了
無票支出該怎么處理 轉(zhuǎn)給員工 他線下采買
我們公司是生產(chǎn)制造企業(yè),有商品出口業(yè)務(wù), 我們的業(yè)務(wù)模式是代其他公司出口賺取傭金,但是對方公司的開具的進項發(fā)票的進項稅額是我們墊付的,我們公司今天結(jié)匯金額是1385261 進項發(fā)票開具的不含稅金額是1371398 這樣計算出來的換匯率約等于1,這樣合理嗎?
樸老師回答 宿舍員工電費智能電表充值,最終收款電費到公司賬戶上,如何入賬啊
樸老師進 請問一般納稅人和小規(guī)模附加稅都是月度不超過10萬城建稅減半、教育費和地方教育費減免嗎
營業(yè)執(zhí)照都是幾年,我知道成立日期,不知道截止日期
不是入交際費?
你好,不入交際費,入勞務(wù)費
這個200的勞務(wù)費沒有發(fā)票可以抵稅嗎?要納稅調(diào)增嗎
你好,沒有發(fā)票不可以的,不能稅前扣除