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老師您好 當(dāng)月月初暫估入庫 月底收到發(fā)票 怎么做分錄?

2021-07-24 08:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-24 08:23

你好,把暫估沖掉,紅字或者反向分錄,然后按照藍(lán)數(shù)發(fā)票做賬

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快賬用戶4883 追問 2021-07-24 08:30

老師 我是說當(dāng)月暫估 當(dāng)月收到發(fā)票 可以紅沖嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-24 08:47

可以沖紅阿,什么時候收到什么時候沖紅

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你好,把暫估沖掉,紅字或者反向分錄,然后按照藍(lán)數(shù)發(fā)票做賬
2021-07-24
您好 對于月底沒沒有收到發(fā)票 入庫的情況要暫估入庫 發(fā)票幾個月不回來,發(fā)票什么時候回來再沖暫估
2021-02-04
需要把暫估的分錄紅沖了
2021-07-24
需要等到收到發(fā)票才能沖暫估
2024-10-10
你好 5月購買原料暫估入庫 借:原材料?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 6月付款 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 7月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:原材料 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:預(yù)付賬款
2022-07-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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