你好,個稅申報是按照計提數(shù)

老師!申報個人工資薪金的時候是按照計提數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢?
申報工資薪金個稅時!數(shù)據(jù)是按照計提數(shù)還是按照發(fā)放數(shù)申報呢
個稅申報是按照發(fā)放數(shù)申報還是計提數(shù)申報
個稅申報 是按計提的數(shù)申報 還是按實際發(fā)放的金額申報
老師,請問下計提工資時是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計提工資,那申報個稅的時候,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢
你好老師,我是個體工商戶,上個季度增值稅已經(jīng)根據(jù)抖音后臺的數(shù)據(jù)進行申報,經(jīng)營所得稅也已經(jīng)申報,稅務(wù)局打電話讓我交稅,我想年底看情況再補繳可以嗎?
中國農(nóng)業(yè)銀行金蓮道支行開戶單位A公司2×25年8月31日存款賬戶余額為80000元,2×25年6月21日至8月31日的累計積數(shù)為2866000元,本計息期內(nèi)活期存款年利率為0.36%,沒有發(fā)生利率調(diào)整變化。2×25年9月該公司存款戶發(fā)生的業(yè)務(wù)如下:(1)8日,存入現(xiàn)金20000元。(2)12日,轉(zhuǎn)賬存入15000元。(3)15日,開具現(xiàn)金支票支取現(xiàn)金18000元。(4)17日,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付存款12000元。(5)19日,存入現(xiàn)金8000元。要求:(1)對(1)(3)兩項業(yè)務(wù)編制會計分錄。(2)計算甲公司2025年第三季度的利息,并作利息入賬的會計分錄
老師您好!9月份注冊的個體,用之前名字變更的,當時都變更好了,十月初報的三季度稅還是正確的,今天準備開票發(fā)現(xiàn)名稱變之前的了,怎么處理?
老師,發(fā)放農(nóng)民工工資已申報個稅,申報企業(yè)所得稅申報表時,季末從業(yè)人數(shù)包括農(nóng)民工人數(shù)嗎?
個體戶需要申報個稅嗎
為什么多計提要借:應(yīng)交稅費貸:主營業(yè)務(wù)收入。少計提要借:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅費?
預(yù)付款,先款后貨,付款是成本價,付完款,收到貨,怎么做憑證
10月份剛辦的稅種認定,那10月份需要申報嗎
老師,請問,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)門診部,收入是 200 多萬,有些是需要開票的,有些是不需要開票的,請問這 200 多萬都需要繳納增值稅嗎?
該通知由中國人民銀行與國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合發(fā)布(2024年第3號令),核心要求是:2024年11月1日前已完成工商注冊的企業(yè)主體,須在2025年11月1日前完成受益所有人信息備案。所謂受益所有人,是指最終擁有或?qū)嶋H控制企業(yè)的自然人,此舉旨在提升市場主體透明度。未按時備案的企業(yè)將依據(jù)《公司登記管理條例》等法規(guī)處理,可能面臨責(zé)令改正、罰款等措施。當前距截止日僅剩數(shù)日,請相關(guān)企業(yè)盡快通過"受益所有人信息備案系統(tǒng)"提交材料。這個要在哪里備案?
那發(fā)放的時候有誤差怎么處理
你好,是什么原因?qū)е碌恼`差呢??
就是計提的時候是約計數(shù),實際發(fā)放的時候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整
你好,實際發(fā)放的時候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整 就需要對之前申報的數(shù)據(jù)做更正?
哦哦這種更正風(fēng)險大不大
下個月申報的時候更正行不行
你好,有一定的風(fēng)險,最好是做到準確申報?
下個月申報的時候補上行不行
你好,這個是無法補上的,因為所屬期不對?
那我公司承擔(dān)的個稅是做管理費用還是營業(yè)外支出
你好,公司承擔(dān)的個稅,需要把稅后工資還原成稅前工資,然后做相應(yīng)分錄
具體怎么做分錄的
就是說6000的工資,申報的時候申報多少,
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計提、扣繳個人所得稅分錄就是了
這個我之前試過,比如要發(fā)給員工5300塊錢,個稅申報的時候我填上5309那那個個稅數(shù)就又變了
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計提、扣繳個人所得稅分錄就是了 5309稅前 金額,扣除個人所得稅之后=5309—309*3%,不等于5300的
那我如果想發(fā)5300的工資給員工,需要計提多少
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率),你可以根據(jù)這個公式計算
5300/0.97這樣嗎?稅率百分之三的
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率)=(5300—5000*3%)/(1—3%)=5309.28