您好,是按照應(yīng)發(fā)工資數(shù)額申報(bào)的

老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提工資時(shí)候,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)額計(jì)提還是按照扣除四險(xiǎn)一金后的實(shí)發(fā)數(shù)計(jì)提呢?
老師!申報(bào)個(gè)人工資薪金的時(shí)候是按照計(jì)提數(shù)申報(bào)還是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)呢?
申報(bào)工資薪金個(gè)稅時(shí)!數(shù)據(jù)是按照計(jì)提數(shù)還是按照發(fā)放數(shù)申報(bào)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下計(jì)提工資時(shí)是按照應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提工資,那申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,是按照應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)還是按照實(shí)發(fā)數(shù)申報(bào)呢
工資里邊有扣款,申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是要扣除扣款后作為申報(bào)基數(shù)嗎?工資應(yīng)發(fā)數(shù)是1000,扣除請(qǐng)假200.申報(bào)按照800報(bào)?計(jì)提是按照1000計(jì)提嗎?那這200如何在分錄中體現(xiàn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)要不要交印花稅?
老師好!我10月份的社保從靈活就業(yè)轉(zhuǎn)為由公司來(lái)交,現(xiàn)在靈活就業(yè)還沒(méi)有繳費(fèi),但粵稅通系統(tǒng)巳自動(dòng)申報(bào)了,現(xiàn)在要暫停社保,怎么取消這個(gè)系統(tǒng)申報(bào)?
老師好,ERP系統(tǒng)的架構(gòu)是怎么樣的?主要注意節(jié)點(diǎn)有哪些?謝謝!
老師,這個(gè)是抖音直播別人給刷的禮物,我提現(xiàn)了,說(shuō)次月申報(bào)個(gè)人所得稅,這個(gè)怎么申報(bào)
買(mǎi)酒給客戶 開(kāi)專票如何做賬
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬(wàn) 但是分包方開(kāi)了300萬(wàn)發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬(wàn)我們做工資嗎
老師,我只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照現(xiàn)在店也沒(méi)開(kāi)了,在這下面辦理社保,每年是要交材料的吧?這個(gè)我不會(huì)
老師,社保繳費(fèi)基數(shù)提高了,需要補(bǔ)繳,一個(gè)員工7月份在本公司繳納社保,1-6月份補(bǔ)繳的部分由她自己承擔(dān),這合理吧,謝謝
老師,麻煩請(qǐng)問(wèn)一下,我們買(mǎi)的照相機(jī)送客戶,是做到招待費(fèi)的,沒(méi)有抵扣,這個(gè)不抵扣原因我是應(yīng)該選擇什么呢
老師小規(guī)模納稅人3%減按%征收申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),有模板嗎?


那不是說(shuō)要發(fā)了才申報(bào)個(gè)稅嗎,比如1月份工資應(yīng)該2月底發(fā),可是到了3月份才發(fā),那2月所屬期申報(bào)個(gè)稅可以按照計(jì)提的應(yīng)發(fā)數(shù)申報(bào)嗎
可以啊,這個(gè)是可以的
就是說(shuō)不一定非要按照實(shí)際發(fā)放的工資來(lái)申報(bào)是嗎
嗯對(duì),是這個(gè)意思的