您好!你跨越按照實際金額入賬,不用入營業(yè)外收入的。
老師,我報銷的實際金額比發(fā)票金額少,差額以后也不付了,能不能只記賬到實付金額?還是一定要把差額記到營業(yè)外收入?
公司處置了一臺固定資產(chǎn),按照3%減按2%征收,增值稅報表簡易征收銷售額30000÷3%。 我報年報的時候是銷售額和固定資產(chǎn)凈值差額記入營業(yè)外收入。 現(xiàn)在稅管員給我打電話說是銷售額增值稅報表和年報不一致?怎么辦呢 比如說賬面剩余價值是100,我賣了200, 賬務(wù)處理,把這100元差額記入了營業(yè)外收入,但是現(xiàn)在有一個問題,我增值稅報表帶出的數(shù)據(jù)是200的不含稅金額(開票金額),但是我做帳和報年報的時候是100記入了營業(yè)外收入,現(xiàn)在就導(dǎo)致我的年報主營業(yè)務(wù)收入(不包含銷售資產(chǎn),銷售資產(chǎn)差額在營業(yè)外收入體現(xiàn))和增值稅報表的銷售額數(shù)據(jù)不一致(帶出銷售資產(chǎn)的開票數(shù)據(jù),簡易征收欄次)。老師我發(fā)一個報表的圖您看下,我不知道我的問題說清楚沒?
發(fā)票金額大于實際報銷的,差額我記入營業(yè)外收入,老板問我要解釋,說咋能做收入,老板不是學(xué)會計的,
老師 我們公司在網(wǎng)上賣大米 11月收到的進(jìn)項發(fā)票是1090000 公司營業(yè)額是 300萬 我們會計做營業(yè)額沒如實做 跟我們說 本月不用交稅 會計收入一般是怎么入賬的
老師你好,例如公司營業(yè)收入是18萬,支出是23萬,超出的支出老板說就是她拿進(jìn)來的錢,但是實際找老板借的才4萬,正常應(yīng)該算4萬才對吧。例如:也有個別個月營業(yè)額收入仍然按18萬,支出23萬,找老板借的是6萬。我是怎樣跟老板解釋這個問,正常的收入扣支出,都是支出的費(fèi)用多于找老板借款的金額,老板一直認(rèn)為超出的支出都是她拿進(jìn)來的,她不按借款的金額算。然后讓我收入減支出的超出的金額算給股東看,這認(rèn)為這樣是欺騙股東,用借款算是對的是嗎?我該怎樣才能跟老板說清楚呢
一般納稅人企業(yè),有一張貨物進(jìn)項票,數(shù)量是200,其中90件開了出口免稅發(fā)票,另外110件用于內(nèi)銷,那這張進(jìn)項發(fā)票我是正常勾選認(rèn)證抵扣嗎?
提運(yùn)單的話一般需要誰蓋章的,貨代和自己公司蓋章就可以嗎,還有裝箱單要誰蓋章的
老師您好,建筑勞務(wù)公司是否可以用機(jī)械租賃公司開的發(fā)票嗎?
老師,為什么企業(yè)跟個人簽訂的借款合同,不需要交印花稅?
老師,假如進(jìn)100萬的貨,稅是13萬,用做捐贈支出取得的是普票,借:庫存商品113萬元,貸:銀行存款113萬元,捐贈時借:營業(yè)外支出-捐贈支出127.69萬元,貸:庫存商品113萬元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額14.69萬元,或者是捐贈時直接記借:營業(yè)外支出113萬元,貸:庫存商品113萬元,老師這兩種做法哪種對呢。
新電子稅務(wù)局的申報都是確認(rèn)式申報嗎,就是正常開票后,確認(rèn)即可嗎。
老師好,企業(yè)法人名下的固定資產(chǎn),以投資的方式投資給企業(yè),需要啥手續(xù)或是怎么處理?謝謝
有一家餐飲公司,有公司租場地在他們那里用餐,開會,要備注場地租用費(fèi),可以這樣嗎
房地產(chǎn)開發(fā)公司出售自用的辦公樓,還有名下車,要交什么稅,買方要交什么稅
老師,我們是洗浴,然后有一個公司在我們公司停車場蓋了個小廠房,作為辦公地點(diǎn),現(xiàn)在他要做稅務(wù)登記,他需要增加房產(chǎn)稅稅種嗎
發(fā)票記費(fèi)用,貸發(fā)是其他應(yīng)付款,這中不是有差額
比如發(fā)票100,你實際報銷是98,你就記費(fèi)用98就可以了
費(fèi)用不是按發(fā)票金額記嗎
按照實際的發(fā)生金額記