同學(xué)您好,應(yīng)該來說是根據(jù)您的實際銷售的來確認(rèn)收入的
老師我們6月份的時候跟一家國外公司約定,國外公司給我們公司設(shè)計大橋圖紙,我們10月完成給他付款6萬,同時6月份國外公司給我們開了一張商業(yè)發(fā)票,我們已經(jīng)把這商業(yè)發(fā)票入賬作為“主營業(yè)務(wù)成本”但是6月份當(dāng)時也沒簽訂合同,只是通過視頻會議通話約定,到了現(xiàn)在11月份圖紙還沒完成,國外公司突然說不給我們設(shè)計大橋圖紙,我們公司也不用給他們國外公司付款了,但是之前的商業(yè)發(fā)票已做賬,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款~國外公司?,F(xiàn)在我們公司也不會付款了,國外公司要把商業(yè)發(fā)票作廢了。這時候我們現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
老師 我們公司在網(wǎng)上賣大米 11月收到的進(jìn)項發(fā)票是1090000 公司營業(yè)額是 300萬 我們會計做營業(yè)額沒如實做 跟我們說 本月不用交稅 會計收入一般是怎么入賬的
老師 我們公司主要是在抖音賣貨的 1月份 收到平臺開的推廣費發(fā)票1000元 然后我們公司營業(yè)額是1萬 那我怎么做賬報稅啊
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項
老師我們是一般納稅人,舉例本月營業(yè)收入100萬,稅額13萬,本期取得增值稅專用發(fā)票一張金額246.15萬,稅額32萬,我們公司增值稅稅負(fù)率是1%,假如本期我們32萬的進(jìn)項必須認(rèn)證,不然就要繳納13萬的稅,現(xiàn)在進(jìn)項發(fā)票控制不了的情況下怎么調(diào)銷項,本題收入需要調(diào)增多少
電池充電器的一級科目是啥
電子稅務(wù)局系統(tǒng)中,導(dǎo)入報關(guān)單之后,配單之前,錄入出口發(fā)票號碼的時候,發(fā)現(xiàn)錄錯了。怎么修改一下?
發(fā)票上銷售方的銀行信息,不對合同上的可以嗎?
公司注銷時,怎么能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)到新公司
2023年開的發(fā)票對方現(xiàn)在要求紅沖,重新開票,對方忘記入賬了,這么操作對我公司會有什么影響?
老師好,我公司是新疆匯德番茄制品有限公司,圖片中的業(yè)務(wù)是什么意思?
醫(yī)院學(xué)習(xí)行業(yè)實操要學(xué)南個行業(yè)
老師,同一個供應(yīng)商,有應(yīng)收和應(yīng)付怎么記賬,是分開還是合到同一個賬戶了
征收上限:職工平均工資超過當(dāng)?shù)厣缙焦べY2倍的,按社平工資2倍計算,老師這個是怎么理解
農(nóng)民工專戶發(fā)放農(nóng)民工工資時,提供工資表外還需要開勞務(wù)費發(fā)票嗎
會計沒有啊 一般是收到發(fā)票多少 營業(yè)額就做多少
老師 會計沒有根據(jù)實際收入來入賬 我就想知道他是怎么算的
您說的收到發(fā)票,是進(jìn)貨發(fā)票是嗎
對? 會計是按收到多少發(fā)票? 金額入多少
那您現(xiàn)在具體要問什么呢,這樣做不對的,應(yīng)該是按實際的銷售來做的,再根據(jù)銷售的部分結(jié)轉(zhuǎn)成本