你好,你們有庫(kù)存嗎?有庫(kù)存的話可以的。
老師,請(qǐng)問(wèn)客戶預(yù)付了貨款,然后也有幾個(gè)月了,只發(fā)了一不部分的貨,但是客戶現(xiàn)在要求我們把所有貨的發(fā)票都開(kāi)給他們, 請(qǐng)問(wèn)可以這樣操作嗎
老師好,預(yù)收了貨款,但是產(chǎn)品還沒(méi)生產(chǎn)出來(lái),可以先給客戶開(kāi)票嗎?
老師,我們現(xiàn)幾個(gè)月沒(méi)有生產(chǎn)了,現(xiàn)可以開(kāi)發(fā)票給客戶嗎?當(dāng)預(yù)收款以后生產(chǎn)的
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人,我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買(mǎi)了一批管材賣(mài)給了我們的客戶,我們給客戶開(kāi)了增值稅專用發(fā)票,我們購(gòu)進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒(méi)有給我們開(kāi)增值稅專用發(fā)票,過(guò)了幾個(gè)月給我們補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,這個(gè)補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
我們還沒(méi)有生產(chǎn)A產(chǎn)品。但是客戶現(xiàn)在要求開(kāi)A產(chǎn)品發(fā)票。合同上簽有這個(gè)產(chǎn)品。在沒(méi)有給客戶發(fā)貨的情況下可以先給客戶開(kāi)發(fā)票嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問(wèn)老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤(rùn)時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
這道題麻煩哪位老師給看下
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷(xiāo)項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷(xiāo)5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
沒(méi)有庫(kù)存,只是現(xiàn)先開(kāi)發(fā)票給對(duì)方,以后再簽合同再生產(chǎn)
提前開(kāi)的可以 別是虛開(kāi)就行
現(xiàn)開(kāi)了發(fā)票,我們最遲可以遲到什么時(shí)候生產(chǎn),簽合同呢。
這個(gè)沒(méi)有規(guī)定的,但是你在匯算清交之前應(yīng)該有生產(chǎn)出去吧,要不你怎么確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本?