同學(xué)你好 很高興為你解答
請(qǐng)問(wèn)老師,遞延所得稅為什么是用遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅資產(chǎn)?
為什么確認(rèn)遞延所得稅費(fèi)用要用本期遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額—本期遞延資產(chǎn)資產(chǎn)發(fā)生額,沒(méi)明白
遞延所得稅發(fā)生額=遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額-遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額這個(gè)算式對(duì)嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)遞延所得稅費(fèi)用=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額-遞延所得稅稅資產(chǎn)發(fā)生額,但是為什么,我看用財(cái)務(wù)報(bào)表上遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額減遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額得出來(lái)的結(jié)果為什么跟它給的遞延所得稅費(fèi)用不一樣呢
一個(gè)企業(yè)當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債,用公式表達(dá)為:當(dāng)期應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債=期末遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債-期初遞延所得稅資產(chǎn)或遞延所得稅負(fù)債。()這句話對(duì)嗎
老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)留抵退稅能100%退嗎
老師想問(wèn)一下,涉及商品銷貨退回,我在開具紅字信息確認(rèn)表錄入時(shí)單價(jià)和金額我應(yīng)該選擇含稅還是不含稅呢?發(fā)票顯示已經(jīng)抵扣,我看了原來(lái)的發(fā)票單價(jià)和金額是不含稅的,不確定我在開紅字信息確認(rèn)單錄入時(shí)選含稅還是不含稅
調(diào)整2024年的營(yíng)業(yè)外收入增加了70萬(wàn)、營(yíng)業(yè)外支出增加了25萬(wàn)、用以前年度損益調(diào)整處理的、現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表不平、差額就是45萬(wàn)、怎么辦?
老師你好,我們公司舉行宣講大會(huì),組織游戲。客戶分了小組,前3名的小組一共有獎(jiǎng)金1萬(wàn)多塊錢 這個(gè)錢我們想以現(xiàn)金的形式發(fā)給小組,我的問(wèn)題是: 1、我們?cè)趺慈胭~?以什么做附件 2、算不算他們的偶然所得,實(shí)際是沒(méi)有辦法代扣代繳個(gè)稅?
24年末就是純粹少計(jì)提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時(shí)直接沖消未交增值稅可以嗎
河北省工商年報(bào)網(wǎng)址及申報(bào)流程
老師你好!房產(chǎn)稅計(jì)提和繳納的分錄是這樣做嗎?,計(jì)提時(shí) 借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅 貸:銀行存款 謝謝
老師你好,請(qǐng)問(wèn)物業(yè)管理費(fèi)屬于印花稅征稅范圍嗎?
老師 請(qǐng)問(wèn)下 匯算清繳報(bào)送企業(yè)年度納稅申報(bào)表這個(gè)提示是什么意思啊 營(yíng)業(yè)收入這里有個(gè)黃色的嘆號(hào) 不知是哪里的問(wèn)題
沙場(chǎng)外購(gòu)砂石已付款怎么賬務(wù)處理?
然后呢,沒(méi)有說(shuō)到重點(diǎn)哦
因?yàn)槭沁f延所得稅負(fù)債會(huì)增加 所得稅費(fèi)用
還是沒(méi)有明白唉,能說(shuō)得更明白清楚一點(diǎn)嗎
借 所得稅費(fèi)用 貸 遞延所得稅負(fù)債 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 所得稅費(fèi)用