結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我是個(gè)新手第一回做一般納稅人的賬,我收到發(fā)票,做進(jìn)項(xiàng), 開出發(fā)票,做銷項(xiàng),那我這月計(jì)提他們減的差額交稅,和次月繳納的會(huì)計(jì)分錄,求老師指導(dǎo)怎么做?
老師你好,我是一個(gè)一般納稅人公司,項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
我想問一下我是一般納稅人我當(dāng)月的銷項(xiàng)稅額是1000進(jìn)項(xiàng)稅額是800,我3月份還有一張沒有抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票300我這個(gè)月抵扣了,那我做賬的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做對(duì)
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購(gòu)產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項(xiàng)抵扣和做會(huì)計(jì)分錄呀,比如向農(nóng)戶收購(gòu)魚產(chǎn)品50萬(wàn),怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?是的,我們自已開的收購(gòu)發(fā)票抵扣進(jìn)項(xiàng),
老師,一般納稅人完整的會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的?剛升級(jí)為一般納稅人,我做2月份的 賬,收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和開具銷項(xiàng)發(fā)票
老師,貿(mào)易公司沒有其他員工,不含稅金額550904.42元,企業(yè)所得稅稅率0.5%,參照小微企業(yè)稅率,企業(yè)所得稅是2754.52,是這樣算的嗎?
老師,勞務(wù)報(bào)酬上個(gè)月忘記申報(bào),如何補(bǔ)申報(bào),在哪申報(bào)
今天法人股東往公賬打款2萬(wàn)元,打款時(shí)備注注資款?,F(xiàn)在把這筆錢退還給法人股東,備注退還注資款,這筆業(yè)余作廢,可以這樣操作嗎
老師找工作要求研發(fā)項(xiàng)目歸集。這是說(shuō)的什么呢是賬務(wù)處理嘛?面試需要注意什么麻煩您幫我看看
老師,請(qǐng)問像這樣的發(fā)票可以抵扣嗎?
集團(tuán)公司下設(shè)N個(gè)子集團(tuán),每個(gè)子集團(tuán)的營(yíng)收在500萬(wàn)以內(nèi),是否集團(tuán)公司稅費(fèi)就會(huì)低一些
給自然人是不是不能開具專票
面試被問到如果你開的票有問題稅務(wù)局來(lái)查你你該如何做有兩個(gè)選擇當(dāng)作情況回答一下,一,自己給合理的解釋,第二,交納滯后金以及罰款等,怎么回答比較合適
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂賬號(hào)好久沒用了,登不上咋辦?不知道賬號(hào)了
請(qǐng)問一般納稅人,酒店的住宿費(fèi)可以抵扣銷項(xiàng)稅嗎
嗯嗯好的老師,需要先轉(zhuǎn)出
老師我看了我做的, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 我沒用括弧分錄,直接 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額, 那進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額用: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣行嗎
沒太看懂您的分錄,兩個(gè)進(jìn)項(xiàng)在貸方什么意思
不是,復(fù)制粘貼錯(cuò)了,是 在借方,這么做行嗎,就做沒有括弧的分錄 簡(jiǎn)單一點(diǎn)。。
借借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 是這樣分錄嗎
不是的老師 ,是最后這樣做,計(jì)提:借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅, 繳納:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,貸:銀行存款。。 只做這兩步,這個(gè)意思可以嗎
沒像您說(shuō)的 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng),可以不
不可以的,要按照前面結(jié)轉(zhuǎn)的,要不銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)越來(lái)越大