結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
老師,我是個新手第一回做一般納稅人的賬,我收到發(fā)票,做進(jìn)項, 開出發(fā)票,做銷項,那我這月計提他們減的差額交稅,和次月繳納的會計分錄,求老師指導(dǎo)怎么做?
老師你好,我是一個一般納稅人公司,項目都是簡易計稅差額征收,那分包單位給我開發(fā)票,我要是想差額繳納增值稅,我的分錄怎么做?
我想問一下我是一般納稅人我當(dāng)月的銷項稅額是1000進(jìn)項稅額是800,我3月份還有一張沒有抵扣的進(jìn)項發(fā)票300我這個月抵扣了,那我做賬的時候會計分錄應(yīng)該怎么做對
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項抵扣和做會計分錄呀,比如向農(nóng)戶收購魚產(chǎn)品50萬,怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?是的,我們自已開的收購發(fā)票抵扣進(jìn)項,
老師,一般納稅人完整的會計分錄是怎么樣的?剛升級為一般納稅人,我做2月份的 賬,收到進(jìn)項發(fā)票和開具銷項發(fā)票
2025,6月3號入職,因為2號還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號當(dāng)天入職,他說我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
賣鸚鵡這個寵物放到哪個稅收類目下,請教一下老師
郭老師,我們股東的其他應(yīng)付款,債轉(zhuǎn)股,要怎么操作
2022 年政府補(bǔ)助攤銷額145/5/12*8=19.333333,而答案是每月145/(5*12-2)5=2.5 2.5*8=20怎么解釋?
老師好,請問公司沒買社保,員工在工作期間受傷了,但是從她受傷起 每個月工資還是照常發(fā)的,現(xiàn)在這個人去社保局申請工傷認(rèn)定了,我們這邊最壞的結(jié)果是什么呢
公司購買黃金首飾送給客戶,需要繳納個人所得稅嗎
老師下午好!公司參加培訓(xùn)員工個人和公司各出50%培訓(xùn)費,請問收到員工轉(zhuǎn)給公司的2000元怎么做帳?
用來抵原料的 沒有實質(zhì)性的數(shù)量和單位 發(fā)票應(yīng)該怎么開呢,是開商品還是什么呢
同一個名字,其他應(yīng)收款余額在借方8000元,其他應(yīng)付款余額在貸方30000元,請問他應(yīng)收款余額這8000元能充平來嗎?然后其他應(yīng)付款得余額就在貸方變成22000
老師 您好 是這樣的 公司給一個客戶開的發(fā)票 名稱錯了 白玉蘭寫成了自玉蘭 一共50來萬 現(xiàn)在要給紅沖掉再重新開 稅務(wù)那邊會預(yù)警嗎
嗯嗯好的老師,需要先轉(zhuǎn)出
老師我看了我做的, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額 我沒用括弧分錄,直接 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額, 那進(jìn)項稅額與銷項稅額的差額用: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣行嗎
沒太看懂您的分錄,兩個進(jìn)項在貸方什么意思
不是,復(fù)制粘貼錯了,是 在借方,這么做行嗎,就做沒有括弧的分錄 簡單一點。。
借借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項稅額 是這樣分錄嗎
不是的老師 ,是最后這樣做,計提:借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費——未交增值稅, 繳納:借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:銀行存款。。 只做這兩步,這個意思可以嗎
沒像您說的 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項,結(jié)轉(zhuǎn)銷項,可以不
不可以的,要按照前面結(jié)轉(zhuǎn)的,要不銷項進(jìn)項越來越大