然后你之前做了固定資產(chǎn),還是做了哪個科目的?
公司賬上遞延收益有100多萬的余額,據(jù)說是15年某個項目給的政府補(bǔ)助,補(bǔ)助當(dāng)時這個項目的成本,費(fèi)用。一直都沒有做賬務(wù)處理? 我現(xiàn)在該怎么做呢? 1、如果是屬于不征稅收入,但是當(dāng)時發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)在當(dāng)期扣除了,我該怎么做賬務(wù)處理。 2、如果是不屬于不征稅收入,我可不可以直接記入其它收益,正常繳納企業(yè)所得稅。這樣符合規(guī)定不? 麻煩接觸過的老師指點一下。謝謝
公司當(dāng)初國外項目購買的吊車啥的 現(xiàn)在用完了 直接賣掉 應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢 如何確認(rèn)收入呀?
20年公司購買二手車,只有發(fā)票,發(fā)票名稱是我公司的,但是車輛沒有過戶,金額是90萬,當(dāng)時也沒有做固定資產(chǎn),直接列支費(fèi)用。現(xiàn)公司將二手車以30萬再賣給第三方,問題是公司購買后一直沒有過戶,所以這個收入怎么交稅?以車主個人所得交?還是公司增值稅率交?然后公司收到這筆賣車款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
理解不了這個,理論上學(xué)習(xí)外購貨物用于職工福利,對于增值稅而言是不能抵扣進(jìn)項,對于所得稅而言,不管是外購還是自產(chǎn)的貨物用于職工福利,都要確認(rèn)收入,可是實際賬務(wù)處理中,我們外購的貨物比如月餅,我們都是直接借,管理費(fèi)用等,貸銀行存款,從來沒有做過收入這個科目,是不是理論得現(xiàn)實生活中不存在呀,學(xué)的都不知道怎么做賬了
#提問#老師問一下1月份當(dāng)時賣廢品收入現(xiàn)金收了9071元,但拿上來時說是說是墊付了2000元費(fèi)用,直接把剩余的錢給我了,應(yīng)該怎么處理賬務(wù)?同時當(dāng)時這個A公司月底借用B公司3000元,當(dāng)時兩邊都沒走賬,后期直接用廢品收入3000元還了,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?A公司1月份做了一筆收廢品款借:現(xiàn)金9071元 貸:營業(yè)外收入,后期感覺現(xiàn)金不對,問現(xiàn)在怎么調(diào)整這筆賬務(wù)呢?
為什么是遞延收益?環(huán)保設(shè)備不是已經(jīng)購入了嗎?
老師我圈住的這個我不明白
老師好,這題應(yīng)不應(yīng)該計算壞賬準(zhǔn)備?這題的答案的周轉(zhuǎn)次數(shù)應(yīng)該是多???
老師,你好 今天應(yīng)聘了一家新開的生鮮超市兼職會計。 超市正在裝修,設(shè)備和軟件也陸續(xù)購入,月底開業(yè)。 現(xiàn)在首要任務(wù)要做什么? 對于超市注冊的公司好、銀行還有稅務(wù)的情況都還不知道。
8月發(fā)放7月工資,9月申報個稅,8月申報工資個稅0報嗎?
你好老師,外匯批發(fā)市場中這個非金融企業(yè)咋理解
老師,出口退稅企業(yè),把24年一筆收入放到了25年來申報,稅務(wù)局現(xiàn)在要求把數(shù)據(jù)改到24年的年報中。那我還需要改增值稅和企業(yè)所得稅申報嗎
老師,第12題如何解釋各個選項?正確答案是哪幾個?
甲公司與乙公司簽訂了一份為期5年的商鋪租賃協(xié)議,合同約定第1年的租金按商鋪當(dāng)年營業(yè)額的10%確定。第2年的租金與第1年相同。第3年至第5年各年租金在上年支付的金額租金基礎(chǔ)上按照過去12個月消費(fèi)價格指數(shù)的上漲進(jìn)行調(diào)整。那么在第1年年末計算使用權(quán)資產(chǎn)的時候第1年的租金是算銷售費(fèi)用還是算使用權(quán)資產(chǎn)?因為在年初的時候并沒有確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債。
請問本月電費(fèi)3萬元,生產(chǎn)了A產(chǎn)品耗用了2萬,如何結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,和生產(chǎn)成本,電費(fèi)沒分?jǐn)偼晷枰拷Y(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本嗎
之前因為公司沒有進(jìn)出口權(quán) 讓別人公司買了弄出去的 都沒有在公司賬上體現(xiàn)
你好 那發(fā)票開給誰的?
發(fā)票應(yīng)該開給境內(nèi)一個企業(yè) 但是發(fā)票明細(xì)我也不知道開啥 按照什么確認(rèn)收入 其實產(chǎn)品是賣給這個境內(nèi)企業(yè)國外項目部了
那你現(xiàn)在只能做其他業(yè)務(wù)收入。本來這個其他業(yè)務(wù)收入不應(yīng)該你們來看,應(yīng)該是之前購買的時候發(fā)票上的那個購買方來看。
其他業(yè)務(wù)收入 我按照什么明目呢 發(fā)票應(yīng)該開具啥呀 設(shè)備款嗎 還是啥
你好,發(fā)票開吊車的發(fā)票
我是一般計稅 建筑服務(wù) 9的稅率 發(fā)票不就13嗎 沒有這個經(jīng)營范圍呀
是的銷售,固定資產(chǎn)不需要經(jīng)營范圍。
那就是當(dāng)銷售固定資產(chǎn)那樣子銷售哈 但是 我當(dāng)初都沒有發(fā)票進(jìn)來 是不是不合理呀
你好是的不合理,所以說,最好的方法就是讓之前發(fā)票上的購買方,他來開。
應(yīng)該處理不了了 對方本來幫著買的 這不現(xiàn)在回來 金額還不小 100多萬 還有沒有更好的方式呀
發(fā)票能退回去嗎?重新開給你企業(yè)。