同學(xué)你好 這個(gè)有發(fā)票才可以
老師 請問 如果是跟對方簽訂的協(xié)議是 達(dá)到銷售量10000臺 給予100臺貨物贈機(jī) 這樣的 該如何會計(jì)處理呢 銷售費(fèi)用應(yīng)該如何處理可以稅前扣除呢
(3)計(jì)算該企業(yè)對招待費(fèi)的納稅調(diào)整額;(4分)3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機(jī),每臺不含稅單價(jià)2萬元。當(dāng)月銷售情況如下(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求(1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。(2分)(2)請問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(3分)(4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(3分)(5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
老師你好,我向銷方預(yù)付貨款50萬,后貨到銷售方給予我方開了帶折扣金額的專票,實(shí)際抵扣金額只有40萬,現(xiàn)在就有10萬不了了之了,作為購方針對這10萬我該如何處理呢?對方應(yīng)該也不會開票了,這完全是銷方自己的行為,折扣并不是真的給我們折扣,是他們有什么原因才這樣開票,問題是現(xiàn)在我的賬掛了10萬不知道如何處理,沒有票據(jù)
老師好,我司是從事白酒銷售的,有幾個(gè)問題咨詢下: 1.將購買的白酒無償贈送他人是否要作視同銷售,若要的作視同銷售,是以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)?如何作分錄? 2.視同銷售的部分在增值稅申報(bào)表上的收入那欄填上價(jià)格后,實(shí)際我們并沒有收到錢,這樣增值稅申報(bào)表收入與我們賬上的收入的是否就會不一致,兩者差異如何處理? 3.我司從酒廠進(jìn)貨的話,可以享受達(dá)到一定銷售量時(shí),廠家會有10%的返利,只是不給錢,而是折成白酒給我們,對于返利的白酒我們該如何作賬,會計(jì)分錄怎么做
我司辦理外商A和B的代理出口退稅業(yè)務(wù),外商A匯款到我司一般戶上150,我司根據(jù)B公司指定的銷售方C購入一臺升降機(jī),價(jià)款100,進(jìn)項(xiàng)13。(購銷合同是我司跟C簽署的),我司給外商A開具一張150零稅率的普票。我司去申請出口退稅(請問退稅率是13%還是10%?),假如我們收取2的代理出口退稅手續(xù)費(fèi),一般戶上剩余的35應(yīng)該如何處理?直接轉(zhuǎn)給客戶如何做分錄?申請退稅和后期收到退稅款的處理的分錄是?老師辛苦了,希望能一一作答。
我司是勞務(wù)派遣公司,每月向用工單位收取勞務(wù)派遣人員的工資,由我司發(fā)放給在用工單位上班的勞務(wù)派遣人員,我司開具發(fā)票給用工單位。企業(yè)所有稅匯算清繳時(shí),我司作為勞務(wù)派遣公司,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》工資薪金等欄次的需要填報(bào)勞務(wù)派遣人員的職工薪酬嗎?
債務(wù)重組和非貨幣性資產(chǎn)交換,都是非日?;顒?,那為啥非貨幣性資產(chǎn)涉及存貨要確認(rèn)收入,債務(wù)重組不是?
我們公司是主營汽車維修,保險(xiǎn)公司打來的別人修車?yán)碣r的錢,沒給他開發(fā)票,直接做主營業(yè)務(wù)收入嗎
中級會計(jì)分錄標(biāo)注單位不影響得分?(單位正確)
老師,公司的銀行流水里有一張付款回單收款方是某鎮(zhèn)財(cái)政辦公室,那這個(gè)分錄借方是什么
老師事業(yè)單位買軟件預(yù)算系統(tǒng)和銀企直連,政府機(jī)關(guān)采購流程是什么呢?領(lǐng)導(dǎo)讓我看看文件,問我有什么思考
老師,我有個(gè)特別小白的問題,是應(yīng)該把相同日期不同銀行的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單,還是應(yīng)該把相同銀行不同日期的業(yè)務(wù)張貼到一張張貼單
請問開3個(gè)點(diǎn)的專票可以按1個(gè)點(diǎn)交稅嗎?
你好老師,假如本月有留底稅額的話,是不是就不會產(chǎn)生附加稅了?
無形資產(chǎn)怎么攤銷有什么規(guī)定
那要如何操作呢
就是銷售費(fèi)用有發(fā)票 沒有發(fā)票不能稅前扣除
那像這樣的業(yè)務(wù)模式 如何處理可以扣除呢
沒有辦法扣除的 這個(gè)需要調(diào)增