你好,不用計提的,直接季度末的次月申報交稅就可以了。
老師:小規(guī)模納稅人開了專票,這個專票開了85000,需要交增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,當月有開專票,應交增值稅科目需要結轉到未交增值稅嗎?月末需要計提附加稅嗎
老師,小規(guī)模納稅人開了專票,增值稅需要當月計提嗎?
老師,小規(guī)模納稅人代開專票增值稅附加稅一起扣了,做賬時附加稅還需當月計提么
老師好,小規(guī)模納稅人開了專票要計提增值稅嗎?分錄怎么做?
早上商品我現(xiàn)金收了,后來要退店長在電腦上打了退貨我現(xiàn)金退,晚上現(xiàn)金會少嗎
能發(fā)一份租賃合同模板嗎
第 15 題待分配的全部生產費用是多少啊
一般常見的稅務風險預警有哪些,如何預防
老師這個月報稅是到22號嗎?
請問老師,在定金登記表里怎樣設置“日期和廳面”兩個條件同時重復的預警?
那之前計提了一張:借:庫存商品,貸:其他應付款,后面采購發(fā)票(庫存來了)來了的話是什么分錄
郭老師,稅務老師要求的自查報告怎么寫?
老師好,一般納稅人,某個月增值稅要交100多塊,是不是可以不用交?是低于1000的增值稅不用交嗎?要做什么操作?
老師,會計學堂的網(wǎng)址是多少呢
我還以為要借:應交稅費――未交增值稅貸:應交稅費――應交增值稅(銷項稅額),附加稅要計提吧
不需要的,借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
那也就是不存在三級科目銷項稅額了
你好是的,用不到三級科目。
前面的會計就用了三級科目,我可以把這個轉到未交增值稅里面去嗎?
現(xiàn)在只能借:應交稅費――應交增值稅――銷項稅額,貸:銀行存款了
看一下哪個科目還有余額,沒有余額的不要使用了,你直接按照正確的來做。
她上月做收入確認交增值稅,就是用到了這個貸:應交稅費――應交增值稅――銷項稅額,肯定有余額的,我這個月繳納只能沖這個
老師,就是看著不習慣,是一樣的意思,估計是做一般納稅人的賬習慣了
借應交稅費應交增值稅銷項貸營業(yè)外收入。
嗯!這是普票的做法,專票還是要交稅,謝謝老師
應交稅費應交增值稅銷項貸銀行存款。