你好,都是收款方開發(fā)票,沒有付款方來開發(fā)票的。
老師,我們是購買方,由于前期我們預估供應量大了,銷售方多開了發(fā)票,我們沒有付款,我們開了紅字信息表,對方要求我們寫情況說明,怎么寫?謝謝!
老師,我想問一下,對于發(fā)票紅沖的情況,第一步是由購買方向銷售方寄送申請單是嗎
請問老師!哪些情況下可以由付款方(購買方)向收款方(銷售方)開發(fā)票?謝謝!
老師,下午好。銷售方開錯發(fā)票,但不知購買方是否抵扣,這種情況銷售方可以申請開紅票嗎
請問購買方委托他人付款,有出具付款委托書,請問銷售方可以開具發(fā)票給購買方嗎?
老師,我是餐飲行業(yè)的會計,公司里的盤子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務處理,員工休產假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個體發(fā)票開錯,怎么開具紅字發(fā)票
老師,出口應征稅報關單用途確認是什么意思呀,沒有明白,是只要出口的關單都要確認嗎?
生產性企業(yè)在外地開立的 租房辦事處 房產稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結轉問題 1月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額29,474.35 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結轉做了1筆分錄 借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅10,005.39 貸:應交稅費_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應交稅費_應交增值稅_進項稅額77,121.16 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問題1:1月就做一筆這樣的分錄有問題嗎? 問題2:轉出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結平? 問題3:2月沖銷1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問題4:3月份的會計分錄要怎么做?
老師您好,個體開普票額度不夠,可以申請?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車票能報多少?
銷售軟件技術服務費,分時段履約這種確認收入,怎么確認呢,年付還好說,按月來確認進度,比如月付,現在9.25購買了9.25-10.24的服務,這種類似的訂單應該怎么進行收入確認呢?
有10張農票在稅務系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
蘇老師!這個是有的!只是想知道都有哪些情況!
你好,同學指的收款方給付款方優(yōu)惠這種情況嘛?
付款方給收款方開發(fā)票!
你好,除了返利和優(yōu)惠,再就是付款方開具農產品收購發(fā)票,別的再沒有了。