可以試一下的,如果審核不通過(guò),他會(huì)有提示的。
你好,銷(xiāo)售方 開(kāi)給 購(gòu)買(mǎi)方發(fā)票,購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)開(kāi)錯(cuò) 要重新開(kāi)票,但是購(gòu)買(mǎi)方自己開(kāi)了個(gè)紅沖發(fā)票給銷(xiāo)售方,這是為什么?不是銷(xiāo)售方開(kāi)紅沖嗎
老師,下午好。銷(xiāo)售方開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,但不知購(gòu)買(mǎi)方是否抵扣,這種情況銷(xiāo)售方可以申請(qǐng)開(kāi)紅票嗎
如果專(zhuān)用發(fā)票已經(jīng)抵扣,而銷(xiāo)售方私自申請(qǐng)開(kāi)了紅字發(fā)票怎么辦?怎么預(yù)防在購(gòu)買(mǎi)方不知情的情況下,銷(xiāo)售方私自開(kāi)具紅字發(fā)票?
銷(xiāo)售方開(kāi)具發(fā)票,跨月后銷(xiāo)售方已做賬但購(gòu)買(mǎi)方未抵扣,這種情況下如果發(fā)生銷(xiāo)售退回,請(qǐng)問(wèn)是需要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
您好老師,銷(xiāo)售方開(kāi)具的普票,購(gòu)買(mǎi)方入賬后,銷(xiāo)售方作廢了,購(gòu)買(mǎi)方是不是也不知曉,這種情況發(fā)票怎么辦
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老師,我是餐飲行業(yè)的會(huì)計(jì),公司里的盤(pán)子,我不知道歸集到什么科目。
企業(yè)收到生育津貼的賬務(wù)處理,員工休產(chǎn)假期間工資和社保正常繳納發(fā)放
個(gè)體發(fā)票開(kāi)錯(cuò),怎么開(kāi)具紅字發(fā)票
老師,出口應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)是什么意思呀,沒(méi)有明白,是只要出口的關(guān)單都要確認(rèn)嗎?
生產(chǎn)性企業(yè)在外地開(kāi)立的 租房辦事處 房產(chǎn)稅土地使用稅怎么繳納 還是不用交
增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)問(wèn)題 1月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額29,474.35 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額39,479.74 未交增值稅10005.39 1月末結(jié)轉(zhuǎn)做了1筆分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅10,005.39 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅10,005.39 但是余額表里面“轉(zhuǎn)出未交增值稅”借方有余額10,005.39,未交增值稅貸方有余額”10,005.39 1月未繳納增值稅 2月沖紅1月增值稅額6,960.18 3月 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額77,121.16 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷(xiāo)項(xiàng)稅額75,791.15 留抵稅1330.01+2月沖紅6,960.18 3月22日繳納1月增值稅3137.92+附加稅600.32 問(wèn)題1:1月就做一筆這樣的分錄有問(wèn)題嗎? 問(wèn)題2:轉(zhuǎn)出未交增值稅以及未交增值稅余額如何去結(jié)平? 問(wèn)題3:2月沖銷(xiāo)1月的發(fā)票,已在2月做了紅字分錄,增值稅方面還需要做其他分錄嗎? 問(wèn)題4:3月份的會(huì)計(jì)分錄要怎么做?
老師您好,個(gè)體開(kāi)普票額度不夠,可以申請(qǐng)?zhí)嵘~度嗎
老師,出差的火車(chē)票能報(bào)多少?
銷(xiāo)售軟件技術(shù)服務(wù)費(fèi),分時(shí)段履約這種確認(rèn)收入,怎么確認(rèn)呢,年付還好說(shuō),按月來(lái)確認(rèn)進(jìn)度,比如月付,現(xiàn)在9.25購(gòu)買(mǎi)了9.25-10.24的服務(wù),這種類(lèi)似的訂單應(yīng)該怎么進(jìn)行收入確認(rèn)呢?
有10張農(nóng)票在稅務(wù)系統(tǒng)紅沖,有什么方法能一起沖完
意思是如果購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,銷(xiāo)售方是沒(méi)法申請(qǐng)紅字信息表的,可以這么理解嗎
對(duì)審核的時(shí)候有提示