你好! 轉(zhuǎn)賬支票背面本單位不蓋章。收款單位取得轉(zhuǎn)賬支票后,在支票背面被背書(shū)欄內(nèi)加蓋收款單位財(cái)務(wù)專用章和法人章,填寫好銀行進(jìn)帳單后連同該支票交給收款單位的開(kāi)戶銀行委托銀行收款。
我們開(kāi)給其它公司的現(xiàn)金支票,支票前面蓋財(cái)務(wù)章和法人章,支票后面是我們公司蓋章,還是其它公司蓋
老師,你好,我們公司有轉(zhuǎn)賬支票,沒(méi)有開(kāi)通公戶網(wǎng)銀功能,是不是我寫好轉(zhuǎn)賬支票,蓋好財(cái)務(wù)章和法人章,給對(duì)方客戶就行,他們蓋了公司的章直接去銀行就可以了
#提問(wèn),老師別人給我們開(kāi)的轉(zhuǎn)賬支票,存根聯(lián)上我們給蓋財(cái)務(wù)章就行了還是財(cái)務(wù)章加法人章呢?
#提問(wèn),老師別人給我們開(kāi)的轉(zhuǎn)賬支票,存根聯(lián)上我們給蓋財(cái)務(wù)章就行了還是財(cái)務(wù)章加法人章呢?
某公司去稅務(wù)局代開(kāi)專用發(fā)票,發(fā)票下面沒(méi)蓋章,要蓋稅務(wù)局的章還是蓋他們自己的章
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬(wàn)元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬(wàn)?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問(wèn)一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒(méi)辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來(lái)的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說(shuō)一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問(wèn)一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
請(qǐng)問(wèn)開(kāi)戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費(fèi)用暫估入賬的,次年來(lái)票最遲什么時(shí)候要重新入賬
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,差旅費(fèi)里面含有餐補(bǔ)可以直接做成管理費(fèi)用-差旅費(fèi)報(bào)銷嗎?報(bào)銷但是沒(méi)有發(fā)票。不需要做到工資里面進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬(wàn),借方105萬(wàn),個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面103萬(wàn),納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)的更改了嗎?
五月份的工資怎么計(jì)算,有多少個(gè)工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
現(xiàn)金支票背面本單位蓋章嗎,我知道如果是本單位提取現(xiàn)金,背面就蓋章,如果是我們開(kāi)給別人現(xiàn)金支票呢
你好!本單位不用蓋章的。