你好 主表19藍(lán)里面體現(xiàn)
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減怎么納稅申報(bào)填寫?在主表哪里可以提現(xiàn)呢?
加計(jì)抵減的稅額,在主表中哪里能體現(xiàn)?
老師,請問第1個(gè)表中的進(jìn)項(xiàng)抵減的金額在主表上那里體現(xiàn)?
請問老師,我是快遞公司,現(xiàn)在可以加計(jì)抵減進(jìn)項(xiàng)稅額,附表四中的實(shí)際抵減額,在主表哪行填呀
請問稅額抵減情況表中的數(shù)據(jù)會(huì)在與增值稅主表中體現(xiàn)嗎?如果當(dāng)期有留抵稅額,那稅控服務(wù)費(fèi)還能夠全額抵減稅額嗎?
發(fā)票提額申請理由、合同名稱、合同商品怎么填,固定資產(chǎn)賣出現(xiàn)在給對(duì)方公司開票,額度不夠
老師,是不是核定征收(包括雙核定不超過核定額)、定期定額的個(gè)體戶不需要做稅務(wù)登記,不需要報(bào)稅,只需要做營業(yè)執(zhí)照年審就好了對(duì)嘛
老師 我公司一股東占股95%注冊資金 500萬 已實(shí)繳80萬 現(xiàn)將所有股份轉(zhuǎn)讓給 其他股東和自然人 如何 轉(zhuǎn)讓花圈
老師請問下,公司分訂單中的幾臺(tái)產(chǎn)品給其他公司生產(chǎn),這個(gè)賬務(wù)要怎么處理,它這種性質(zhì)是什么
請問旅游業(yè)給景區(qū)工作人員的返利分錄怎么做?
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則2024年的匯算清繳所得稅的稅費(fèi)在2025年繳納,應(yīng)該計(jì)入什么科目?計(jì)提繳納?請寫一下賬務(wù)處理?
合伙律師事務(wù)所計(jì)提經(jīng)營所得個(gè)人所得稅,計(jì)提的分錄怎么做呢?
老師,這個(gè)月申請的企業(yè)穩(wěn)崗返還是哪個(gè)年度的
工人干活達(dá)到要求,會(huì)贈(zèng)積分,積分可以兌換公司的商品,請問做內(nèi)賬,兌換積分的時(shí)候,記銷售費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本
老師,小規(guī)模納稅人,季度不超過30萬不用交稅,哪做會(huì)計(jì)分錄時(shí)是按1%還是3%計(jì)提稅呀?