你好,代開發(fā)票是由稅務(wù)局,公司無權(quán)代開的,有責(zé)任風(fēng)險(xiǎn),?,F(xiàn)在會(huì)計(jì)證不用了,沒有多大的關(guān)聯(lián)
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒來之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開賬補(bǔ)做這一年來的賬本,我想問一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
請(qǐng)問,建筑行業(yè)外管證,是由會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)的還是由出納負(fù)責(zé)的? 我是出納,我們公司讓我負(fù)責(zé)開票完直接開外管證,之前開外管證有教,所以我學(xué)會(huì)了。最近,公司又突然安排叫我開完外管證,要直接在電子稅務(wù)局預(yù)繳??墒俏腋静恢酪趺搭A(yù)繳,因?yàn)槔锩嬉疃悇?wù)局分科信息,項(xiàng)目經(jīng)營者代理人是誰,身份證信息是什么,還有經(jīng)營金額之類的。這些我一個(gè)出納哪里懂這些,這不是會(huì)計(jì)應(yīng)該負(fù)責(zé)的部分嗎?? 然后我跟老板說我只會(huì)開外管證,不會(huì)預(yù)繳,她說你自己解決,或者打電話問稅務(wù)局,那么多個(gè)項(xiàng)目難道我要一個(gè)個(gè)打電話去問嗎,這不太現(xiàn)實(shí)吧。而且最離譜的是,老板叫我不知道代理人是誰,就填我自己的名字,說以后都是要由我預(yù)繳,由我交錢的。這合理嗎?
我現(xiàn)在在代理記賬公司上班,有稅盤托管業(yè)務(wù),會(huì)幫客戶代開發(fā)票,但是我們只是代賬,不知道業(yè)務(wù)是否真實(shí),那我們有責(zé)任嗎? 第二就是老板剛跟我說今年代理許可證需要年檢了,要我把會(huì)計(jì)證拿來,我有風(fēng) 險(xiǎn)嗎?
老師,您好,我們公司是企業(yè)管理公司,有一項(xiàng)業(yè)務(wù)叫保險(xiǎn)代理服務(wù),有一個(gè)客戶通過我們公司投保,付了140680.5元到我們公司的公賬,這其中有96186元是要付給保險(xiǎn)公司的,我們是從私人賬戶付給保險(xiǎn)公司的?,F(xiàn)在客戶要求開票,我們要求保司開96186元給客戶,剩下的就我們公司開,但是客戶的會(huì)計(jì)說,錢都打到我們公司公賬了,要求發(fā)票全部由我們開,可不可以我們跟客戶之間簽個(gè)代付協(xié)議呢?但是保費(fèi)又是走的私賬
請(qǐng)問老師,我們公司購買了一些酒,有發(fā)票,明面上看起來好像跟生產(chǎn)經(jīng)營搭不上邊,只能做福利費(fèi)跟業(yè)務(wù)招待了。做業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要幫客戶代繳個(gè)人所得稅嗎?實(shí)際工作中是不是不太現(xiàn)實(shí)。二是員工福利費(fèi)需要給員工繳納個(gè)人所得稅嗎? 一般工作中是做賬務(wù)處理,還是真的會(huì)代繳
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
海關(guān)備案做好了,什么時(shí)候做稅務(wù)出口備案,現(xiàn)在沒有出口業(yè)務(wù) 能做稅務(wù)局出口備案嗎?稅務(wù)出口備案需要什么資料
老師個(gè)稅app下載23年24年有沒有填的專項(xiàng)扣除的孩子部分現(xiàn)在要填上,選擇查詢年年度填今年嗎?是不是填上23、24年的多交的個(gè)稅就會(huì)自動(dòng)返回了呢?還填啥嗎謝謝
老師你好!養(yǎng)牛有限公司企業(yè)所得稅免征,2024年盈利12萬,縣政府24年撥款100萬給企業(yè),款項(xiàng)為購買糞便處理設(shè)備,這筆款項(xiàng)怎么入賬,企業(yè)所得稅用交稅嗎
匯算清繳提示營業(yè)收入與本期所屬申報(bào)增值稅收收不一致,發(fā)現(xiàn)是第二季度少報(bào)了,這個(gè)要更正第二季度的報(bào)表還有企業(yè)所得稅嗎 還是只要更正四季度就可以了
老師,年報(bào)需要更改,在哪里改
你好老師,我們公司2024利潤表資產(chǎn)減值損失金額為25萬,全部為應(yīng)收賬款減值準(zhǔn)備本年已經(jīng)計(jì)提,且本年已經(jīng)確認(rèn)的壞賬,匯算清繳時(shí)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表中,資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金系統(tǒng)自動(dòng)填入-5萬,納稅調(diào)減25萬這是什么原因呢?我需要修改嗎?
要會(huì)計(jì)證啊,剛老板說許可證年檢了,拿會(huì)計(jì)證過來去年檢
你好,會(huì)計(jì)證現(xiàn)在不用了,