同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說(shuō)以后我收到發(fā)票第一時(shí)間做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嗎?付了之后就在做預(yù)算會(huì)計(jì)?但是,這樣的話時(shí)間就不一致了,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒(méi)做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒(méi)做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
請(qǐng)問(wèn)下老師,我們公司是今年8月剛注冊(cè)成立的新公司,有三個(gè)股東,我把之前老板墊付的錢做會(huì)計(jì)分錄為: 借:固定資產(chǎn)/原材料/管理費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款~A 股東 這樣可以嗎?還是統(tǒng)一把借方記為長(zhǎng)期待攤費(fèi)~開(kāi)辦費(fèi)好,現(xiàn)在填記賬憑證上面的日期是寫今天的制單日期還是寫原始憑證業(yè)務(wù)付款的日期(有些單是4月份的) 后期我可以把老板墊付的錢直接轉(zhuǎn)為實(shí)收資本嗎, 借:其他應(yīng)付款 貸:實(shí)收資本 請(qǐng)老師前輩指教,拜謝
老師你好,財(cái)務(wù)軟件上寫分錄打記賬憑證可以寫10行嗎?占滿一張A4紙嗎?都是相同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),日期也是一樣的
老師,你好,公司有一筆收入為利息收入,借:銀行存款100 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用100,可公司實(shí)際入賬憑證為借:銀行存款100 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-100。我知道兩個(gè)分錄反映的都是一件事,但是不知道這樣操作的實(shí)際用意是什么!為什么要紅沖財(cái)務(wù)費(fèi)用,記入財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方不也是一樣減少了財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎?
老師好,每個(gè)月做賬的順序是不是應(yīng)該先把增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在電子稅務(wù)局上進(jìn)行勾選認(rèn)證,然后打出來(lái),根據(jù)所有進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)在軟件上做分錄,人員工資、報(bào)銷費(fèi)用這些做完以后,先不要點(diǎn)結(jié)轉(zhuǎn)。根據(jù)進(jìn)銷先把電子稅務(wù)局的增值稅申報(bào)表填寫好,然后根據(jù)報(bào)表產(chǎn)生的稅額去軟件上做增值稅未交和計(jì)提附加稅的分錄。然后繳納增值稅。在賬本上點(diǎn)擊結(jié)轉(zhuǎn)。然后根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表填寫企業(yè)所得稅報(bào)表,生成的要繳納的企業(yè)所得稅數(shù)據(jù),去把軟件上的結(jié)轉(zhuǎn)分錄刪除掉。再寫一筆企業(yè)所得稅的計(jì)提分錄。再去做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,生成一個(gè)完整的當(dāng)期應(yīng)該做的賬務(wù)分錄。然后繳納企業(yè)所得稅,根據(jù)最終的財(cái)務(wù)報(bào)表填寫電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表。是這樣嗎?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦了好幾年了一直沒(méi)用,也沒(méi)去注銷
物流服務(wù)一般開(kāi)票給開(kāi)出幾個(gè)點(diǎn)呢?
公司要注銷,賬上有大量庫(kù)存,實(shí)際沒(méi)有,怎么處理?
師,在匯算清繳時(shí)殘保金在填期間費(fèi)用時(shí)是不是填到其他,不是填列到支付的各項(xiàng)稅費(fèi)。
第四題的第三問(wèn) 答案里為什么有個(gè)+1呢
老師 你好 我想問(wèn)一下開(kāi)施工費(fèi)是經(jīng)營(yíng)范圍有就可以開(kāi)嗎?還是的有什么資質(zhì)
請(qǐng)問(wèn)老師,公司食堂裝修的裝修費(fèi)金額較大,是入管理費(fèi)用—福利費(fèi)還是入管理費(fèi)用—裝修費(fèi)的?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的金額可不可以大于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候會(huì)不會(huì)被提醒?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,收到銀行一年合同的借款,分錄就是借銀行存款,貸短期借款嘛
你好老師,我們公司是一般納稅人 24年7月份賣了一輛二手車金額20萬(wàn),在申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)沒(méi)帶出來(lái),現(xiàn)在匯算清繳年報(bào)比對(duì)出來(lái)數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)收入差20萬(wàn) 如果補(bǔ)交增值稅的話按多少稅率交?有沒(méi)有優(yōu)惠政策?
謝謝老師
不客氣,滿意請(qǐng)5星好評(píng),謝謝!