你好,需要根據(jù)之前遺漏入賬的發(fā)票,把固定資產(chǎn)購進分錄補上,時間就是現(xiàn)在補做的時間 分錄是,借;固定資產(chǎn),貸;應付賬款 預算會計的就不清楚(抱歉)
老師,能幫忙解答一下嗎?就是說以后我收到發(fā)票第一時間做財務會計嗎?付了之后就在做預算會計?但是,這樣的話時間就不一致了,財務軟件上是一個業(yè)務財務會計和預算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時間做財務會計嗎?付了之后就在做預算會計?但是,這樣的話時間就不一致了,財務軟件上是一個業(yè)務財務會計和預算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務會計分錄和預算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,財務軟件上是一個業(yè)務財務會計和預算會計在同一張憑證上,這個怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財務會計分錄和預算會計分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財務會計分錄的話,時間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,你好,有一筆撫恤金由養(yǎng)老中心轉(zhuǎn)到我單位基本戶上,發(fā)放的時候也應該從基本戶發(fā)放,但出納從零余額賬戶支付了。本來基本戶收的時候財務掛一個其他應付款,支的時候沖一個其他應付款就行了,不用做預算會計,現(xiàn)在從零余額賬戶支了,收到這筆錢和支出這筆錢的時候財務會計和預算會計應該分別怎么做賬啊?
老師,您好。請教下:公司開品鑒會,是公司先代墊這筆款然后會計做了1分錄。等核銷之后廠家會給我們核銷這個費用,這個費用會以沖貨款的形式?jīng)_銷。一段時間后廠家會讓我們開促銷服務費發(fā)票給它,會計做了2分錄。收到廠家貨發(fā)票是做了3分錄。這樣對么?感覺1和2是就同一筆費用借在了預付賬款。如果錯了,該怎么做呢?
客戶下的合同品名是番茄,因為是供應鏈系統(tǒng)下的單,所以供應商的送貨單也是番茄,可是供應商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應商品名開,實際上是一個東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時,是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個管理費用70多萬 當初做賬 管理費用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務登記要做工商年報嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財務,我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務,那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)應該怎么填
老師,我申報個稅失敗,申報反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗不通過: 是否扣除減除費用為是時,“正常工資薪金”中的“基本減除費用”應等于[5000],實際填寫的是[0]
員工工傷報銷醫(yī)藥費,沒法走保險,生產(chǎn)部的,我記制造費用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計提了年終獎50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報全年一次性性獎金。領(lǐng)導讓賬上沖2024年12月計提的年終獎??梢詥?/p>
那老師預算會計您能幫我推薦其他老師或者是幫我問下 回復我嗎
你好,針對預算會計的你可以在學堂單獨發(fā)起提問,抱歉