意思是減除費(fèi)用應(yīng)該扣除5000,你填的是0
申報(bào)失敗,反饋信息,證件號(hào)的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò),正常工資薪酬金中的累計(jì)減除費(fèi)用應(yīng)小于等于O,實(shí)際填寫的是35000
老師,我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候。 有員工是零申報(bào)。 然后就顯示 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“累計(jì)減除費(fèi)用”應(yīng)小于等于[0],實(shí)際填寫的是[35000]; 這個(gè)要怎么修改
個(gè)稅申報(bào)失敗,【綜合所得預(yù)扣預(yù)繳表】反饋結(jié)果: 姓名xx,證件號(hào)碼xx的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò): 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“累計(jì)減除費(fèi)用”應(yīng)小于等于[0],實(shí)際填寫的是[35000]; 請(qǐng)問(wèn)怎么處理
老師好個(gè)稅申報(bào)失敗反饋是正常工資薪金中的累計(jì)減除費(fèi)用數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過(guò)怎么回事
一般納稅人個(gè)稅零申報(bào)申報(bào)失敗是什么原因??!下面提示是扣除減除費(fèi)用為否時(shí),正常工資薪金中的基本減除費(fèi)用應(yīng)該是0但實(shí)際扣除是5000。請(qǐng)問(wèn)我哪步操作錯(cuò)誤??!
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
我填的就是5000啊
直接點(diǎn)稅款計(jì)算,自動(dòng)加上5000.你是怎么申報(bào)的?
我填完工資之后直接點(diǎn)的稅款計(jì)算,然后就申報(bào)了
那么重新點(diǎn)稅款計(jì)算,看是否扣除5000?
這個(gè)員工在兩家發(fā)放工資,交社保的那家是否扣除費(fèi)用選的是,現(xiàn)在申報(bào)的這家是否扣減費(fèi)用就選的是否,這個(gè)有影響嗎,我之前也這樣申報(bào)沒(méi)發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題
只能在1家扣除5000,你這邊選費(fèi)用扣除否
是的,第二家我一直選的否,這個(gè)月就申報(bào)不了
那么需要修改以前的申報(bào),因?yàn)橐郧霸路菽憧鄢?000,全年要一致
以前的不好修改了吧
直接啟動(dòng)更正,已經(jīng)交稅的只有去大廳更正了