您好,根據(jù)以往的數(shù)據(jù)來暫估
老師,暫估材料的原始憑證是什么?難不成想估多少就估多少嗎
老師 我7月暫估原材料多暫估了5噸 是不是這月直接沖了就行了 成本不用吧
請問不知道工程成本多少?預(yù)估工程成本的原始憑證是什么?具體這個怎么做呢
老師,收到貨沒收到票暫估的原材料轉(zhuǎn)成本和商品后,收到票了就紅沖暫估的原材料+暫估材料結(jié)轉(zhuǎn)成本這兩個憑證嗎?結(jié)轉(zhuǎn)商品的憑證需要調(diào)整不?
集團報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
這樣問,說明是思考了的,不錯的
不是這意思,我是問暫估,不需要有入庫單嗎
還是按照以往數(shù)據(jù) 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
就是您估算一下一個月要多少原材料,目前有多少,還要算多少
老師,我問的是暫估不需要入庫單嗎,沒收到貨也來個暫估入庫?
您好,是的,不需要入庫單,有入庫單就不叫暫估了
那也就是不需要收到貨?根據(jù)自己想象需要多少就估多少嗎
根據(jù)歷史情況,比如說您平??荚?0分,您估分總不能說考了95分吧
老師會錯意了,我是問沒有入庫單可以,但是要收到貨才可以估啊,貨也沒有估什么?
您好,是的,我一直強調(diào)是的