你好,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行那里,納稅調(diào)增。
有一張計(jì)入研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化的發(fā)票,不能稅前扣除,匯算清繳怎么調(diào)整,填在哪一列???
技術(shù)開發(fā)費(fèi)匯算清繳填在研發(fā)費(fèi)用的哪一欄里,不享受加計(jì)扣除的金額
老師,公司的管理費(fèi)用里有幾張培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票有問題不能稅前扣除,是在匯算清繳的哪張表里調(diào)整了,怎樣調(diào)整了,具體怎樣做呢
老師好,公司是一家委托研發(fā)公司,平時(shí)做賬也有做研發(fā)費(fèi)用的科目,匯算清繳因?yàn)椴荒芟硎苎邪l(fā)加計(jì)扣除,但我平時(shí)又是按研發(fā)費(fèi)用做賬,請問匯算清繳時(shí)怎么填期間費(fèi)用表啊
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除需要調(diào)整,現(xiàn)在應(yīng)該調(diào)整哪幾欄數(shù)據(jù)?麻煩老師說明一下,我們所有的研發(fā)費(fèi)用都是費(fèi)用化了,計(jì)入管理費(fèi)用了
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過來了,2025年9月公司開始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒有給員工繳納過社保,就不能申請退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣車的錢誤計(jì)入了主營業(yè)務(wù)收入,大概70萬左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?
怎么自查自己做的賬對不對
老師你好,7月份的賬因?yàn)殚_票時(shí)寫錯(cuò)1個(gè)字,造成存貨庫存負(fù)數(shù),現(xiàn)在該怎么處理?
老師好!請問這里所講的一般納稅人可以選擇簡易計(jì)稅,包含教育輔助嗎?稅率是3%嗎?非學(xué)歷教育服務(wù)也是3%嗎?物業(yè)管理這些等等都是3%嗎?我所截圖的這些數(shù)據(jù)是多少,可以列一下嗎?
老師,電商平臺(天貓、抖音、京東、拼多多)的結(jié)算規(guī)則是怎樣的?
老師好,請教下,職工報(bào)銷時(shí)必須提供費(fèi)用發(fā)生的付款單據(jù),還是只提供發(fā)票就可以?
老師,你好,我們有美元收入和其他美元收入,費(fèi)用也有美元費(fèi)用,要不要調(diào)整匯率,
研發(fā)費(fèi)用明細(xì)表還要調(diào)么?
不能稅前扣除,更不能加計(jì)扣除,那里不用填這個(gè)費(fèi)用就好了。